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老師,代繳個稅的手續(xù)費(fèi),要交6個點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時候那個增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請問個稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時提示審核未通過,之后還有個提示是非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
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2022-02-17
老師,請問房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開票10.9萬,那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
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2021-01-11
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師請教一下,普票開了六萬多、開了一個點(diǎn)(增值稅申報(bào)表)免稅額是不是按三點(diǎn)來填呢
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2020-12-23
老師,我們公司有收到一個稅務(wù)通知書說有3份費(fèi)用專票有問題。與專管員溝通后,讓我們在11月申報(bào)的時候做進(jìn)項(xiàng)稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫增值稅申報(bào)表的時候應(yīng)該填入哪里?
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2022-12-08
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬,期末未交稅額-16萬,這個未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時候那個增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
請問老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報(bào)表還有一個季報(bào)表,季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
請問增值稅申報(bào)表里含一般項(xiàng)目加計(jì)抵減項(xiàng)目的稅額,請問如何還原稅負(fù)率?
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2024-10-30
老師 購買貨物贈送客戶確認(rèn)的銷項(xiàng)稅要怎么納稅申報(bào),填寫在增值稅申報(bào)表哪張表,哪個欄目中呢。
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2023-05-18
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),現(xiàn)在改版了,用CA進(jìn)去申報(bào)了增值稅,所得稅,附加稅,都是獨(dú)立可以申報(bào)的,現(xiàn)在想交一點(diǎn)工會經(jīng)費(fèi),進(jìn)去后工會經(jīng)費(fèi)是與附近稅一起的,但附加稅我在一個獨(dú)立申報(bào)表里已經(jīng)申報(bào)了,不能重復(fù)申報(bào)吧
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2019-01-15
關(guān)于報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該如何填寫,初次報(bào)稅,很多地方不會,請老師指導(dǎo),謝謝! 我填寫的1=2 3 ,對嗎? 收入只有開發(fā)票的這些,無其他收入,本期購買稅控盤的820元抵扣開普票的應(yīng)納增值稅是否要在這個表中填寫?
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2017-07-03
湖北地區(qū),小規(guī)模免征增值稅。本期存在未開票收入超過季度30萬的收入。請問免征的開票收入和未開票收入分別填在增值稅納稅申報(bào)表的那一列。
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2020-07-11