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增值稅申報的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了
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2023-07-10
老師,小規(guī)模納稅人,本季已超過30萬,要交增值稅,但是有開票收入,還有1萬多的不開票的收入,款已收,我確認(rèn)了收入,但是計提時的增值稅和申報表上的增值稅有差額,要如何做賬,我賬上計提的增值稅是6150.65,申報表是6150.65
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2024-04-17
老師,你好,我想問一下,軍人抵減稅額,我8月做賬的時候想抵減9000的增值稅,我應(yīng)該 填在增值稅的哪張申報表上呢?哪張申報表的哪行,應(yīng)該怎么填,
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2019-07-22
小規(guī)模納稅人,一季度專票在稅務(wù)局代開的時候已經(jīng)交稅了,普票低于45萬,增值稅及附加稅費申報表(一)(二)和增值稅減免申報明細(xì)表怎么填報?[圖片]
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2022-04-14
開票軟件顯示已抄稅清卡,登入稅務(wù)網(wǎng)我要申報卻沒有顯示增值稅主表及附表,這個怎么處理
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2019-11-15
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題 報表申報不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-08-06
老師,我們3月做了個稅手續(xù)費退款,收到款后,我們做了這樣的分錄。,然后申報增值稅時就把這個其他收益加進(jìn)銷售額里面出 老師,現(xiàn)在銷售額的累計數(shù)就跟利潤表上面的不一致了。 請問這個申報是不是報錯了
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2022-05-13
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題 報表申報不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-07-08
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計抵減政策的是嗎,但是我們報稅系統(tǒng)自動取數(shù)的增值稅申報表,這個加計抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項稅額這個月勾選了13336.55,這個2000.48咋來的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫了增值稅申報表,這里的應(yīng)交稅費25057.41元寫在貸方是不是寫錯了,25057.41是銷項稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請問下填寫12月增值稅申報表的時候我打算申報無票收入上去,如果1月補(bǔ)開這張發(fā)票的話申報1月份稅的時候我該如何填寫增值稅申報表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計算:下圖為某公司11月增值稅申報表,請給出計算方式12月需開票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報表那里顯示是未達(dá)到起征點,不用交稅,那我自然人申報表那里要怎么報 是個體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計超30萬 本級應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
為什么增值稅申報表中的查詢進(jìn)項稅額有紅字發(fā)票稅額?
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2020-07-14
老師,我問下,購買的貨物用于銷售費用了!會計分錄怎么做?增值稅申報表中怎么填?謝謝!
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2019-07-07
老師。4月購買稅控系統(tǒng)維護(hù)費280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費用。但增值稅申報表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
老師 制造業(yè)小微企業(yè)延緩繳納4季度稅款 這月增值稅申報表主表30行:本期繳納上期應(yīng)納稅額是填全額 還是減緩后的
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2021-12-08