
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題 報表申報不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
答: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 是需要去稅局備案,之前有學(xué)員說過,這個你去你電子稅局看可以備案不,你問下你稅局看電子稅局可以備案不
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題 報表申報不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
答: 你好你本期是不是不用交稅 不交稅主表不填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報主表,下面受理信息還需要填寫嗎?
答: 你好,網(wǎng)上申報的下面受理信息可以不填


為了當(dāng)總監(jiān) 追問
2019-07-08 17:48
月月老師 解答
2019-07-08 22:15