
咱們公司一開(kāi)始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問(wèn)題 報(bào)表申報(bào)不過(guò)去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
答: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 是需要去稅局備案,之前有學(xué)員說(shuō)過(guò),這個(gè)你去你電子稅局看可以備案不,你問(wèn)下你稅局看電子稅局可以備案不
咱們公司一開(kāi)始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問(wèn)題 報(bào)表申報(bào)不過(guò)去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
答: 你好你本期是不是不用交稅 不交稅主表不填寫(xiě)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)主表,下面受理信息還需要填寫(xiě)嗎?
答: 你好,網(wǎng)上申報(bào)的下面受理信息可以不填

