国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

你好!我是建筑工程公司,這個月都是簡易征收,1月份有進(jìn)項,我沒有認(rèn)證,等下個月一般計稅再認(rèn)證,那我這個月增值稅申報表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報了嗎?
1/577
2020-02-14
老師好,請問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報表(本期進(jìn)項稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對嗎?
1/1965
2021-03-12
請教一下出口退稅的,增值稅申報表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù),就不用退稅了?
1/2770
2019-10-25
老師,想問一下,8.23號接到專管員電話,讓對2017年4月抵扣的一張進(jìn)項發(fā)票做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報表和附加稅申報表,8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39,滯納金0.14,補(bǔ)交附加稅3.02,滯納金0.11,想問下轉(zhuǎn)出的這個是放到2019年7月份做賬務(wù)處理,還是放到8月再做賬務(wù)處理,然后怎么做分錄?
3/752
2019-08-28
個體戶登記一般納稅人后,財務(wù)報表,增值稅申報表,個人所得稅都得申報是吧,得先財務(wù)制度備案
3/329
2024-03-05
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題 報表申報不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
1/509
2019-07-08
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報,在增值稅納稅申報表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ?
1/3141
2022-01-10
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開了增值稅普通發(fā)票,填報增值稅納稅申報表時,只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎?
1/565
2017-12-25
您好,老師,3月開出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開,4月的增值稅納稅申報表沒有顯示這個沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
1/746
2019-05-10
老師,幫我看下個體小規(guī)模增值稅納稅申報表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
1/734
2020-04-09
小規(guī)模納稅人,之前沒有申請到稅控盤的時候,收費都是開的收據(jù),但是每季度也如實按照收據(jù)金額申報繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤買回來了,之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表沒有負(fù)數(shù)填列項,應(yīng)該如何處理?
1/763
2018-08-08
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報時已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時才開出,當(dāng)時的會計分錄時是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項¥2288.29那么1月份開具發(fā)票后,會計分錄如何做呢,增值稅納稅申報表如何填報呢
1/861
2017-02-08
增值稅納稅申報表附列資料二本期進(jìn)項稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個業(yè)務(wù)?
4/1473
2021-07-16
老師您好,小規(guī)模納稅人,季度申報沒超過10萬,申報表。附表1和減免明細(xì)表都填嗎?如果填增值稅減免明細(xì)表怎么填寫?
1/1547
2020-01-08
增值稅申報當(dāng)期不用交稅,但是附表四增值稅防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費填寫錯誤了,已經(jīng)申報成功了,點擊申報作廢,在重新填寫可以吧
1/1387
2017-06-10
增值稅一般納稅人申報表,7月份的申報表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬,8月份這24.6萬全部開出,8月份的申報表我應(yīng)該怎么填寫?
1/377
2018-08-28
真賬實操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報表的表一,為什么要把銷售收入填在“開具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄,而不填在“開具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄?
1/648
2017-08-11
老師,在1月份有比需要交納的增值稅500元,在2月份扣款成功,2月份根據(jù)銀行做了筆:借 應(yīng)交稅費——未交增值稅500,貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢?
1/445
2019-10-05
您好,個體工商戶季銷售額30萬以下,2020年二季度按1%的稅率開普票22750元,在報增值稅納稅申報表時,11欄未達(dá)起征點銷售額填22750元,那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎?
1/1063
2020-07-06
預(yù)收一年租金50萬,一次性開具發(fā)票,入賬為借銀行,貸預(yù)收,貸應(yīng)交增值稅,之后每月確認(rèn)收入,借預(yù)收,貸收入。請問在收到租金的當(dāng)月,為增值稅納稅義務(wù)時間,那么填增值稅納稅申報表時,收入和增值稅額不匹配,怎么辦?
1/1780
2019-12-16