老師,想問一下,8.23號接到專管員電話,讓對2017年4月抵扣的一張進(jìn)項發(fā)票做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報表和附加稅申報表,8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39,滯納金0.14,補(bǔ)交附加稅3.02,滯納金0.11,想問下轉(zhuǎn)出的這個是放到2019年7月份做賬務(wù)處理,還是放到8月再做賬務(wù)處理,然后怎么做分錄?
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于2019-08-28 09:18 發(fā)布 ??753次瀏覽
- 送心意
小祝老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師
2019-08-28 09:23
你好,你是更正的7月的,你就放在7月份做賬好了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出的做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。然后補(bǔ)繳的部分,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅25.39,借:稅金及附加3.02,借:管理費(fèi)用0.25,貸:銀行存款28.66
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你好進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的
免稅了進(jìn)項不允許抵扣
2020-03-10 13:34:09

不好意思,我剛才是不是給你回復(fù)了?
你重新提問吧,我們接了問題之后沒法退回去。
2022-05-26 16:40:04

你好,你是更正的7月的,你就放在7月份做賬好了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出的做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。然后補(bǔ)繳的部分,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅25.39,借:稅金及附加3.02,借:管理費(fèi)用0.25,貸:銀行存款28.66
2019-08-28 09:23:59

你好,按照發(fā)票上的1%的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2022-05-26 15:47:03

賬務(wù)處理可以放到8月,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-08-29 10:51:29
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