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老師請(qǐng)教一下,普票開(kāi)了六萬(wàn)多、開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)(增值稅申報(bào)表)免稅額是不是按三點(diǎn)來(lái)填呢
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2020-12-23
老師,我們公司有收到一個(gè)稅務(wù)通知書(shū)說(shuō)有3份費(fèi)用專(zhuān)票有問(wèn)題。與專(zhuān)管員溝通后,讓我們?cè)?1月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填入哪里?
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2022-12-08
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬(wàn),期末未交稅額-16萬(wàn),這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢(xún)那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表,季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里含一般項(xiàng)目加計(jì)抵減項(xiàng)目的稅額,請(qǐng)問(wèn)如何還原稅負(fù)率?
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2024-10-30
老師 購(gòu)買(mǎi)貨物贈(zèng)送客戶(hù)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅要怎么納稅申報(bào),填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表哪張表,哪個(gè)欄目中呢。
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2023-05-18
老師好,我是小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅報(bào)表附表時(shí),無(wú)形資產(chǎn)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)字,這個(gè)怎么回事,謝謝
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2019-07-05
企業(yè)所得稅申報(bào)表附表3(減免所得稅額明細(xì)表)里的減半征稅計(jì)算方法?
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2017-01-10
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫(xiě)申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷(xiāo)售額有差異,我是按照稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷(xiāo)售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫(xiě)?是按稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)嗎?
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2019-07-04
一般納稅人,本期只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有收入也沒(méi)有上期留抵扣稅額,增值稅主表和附表二該如何填寫(xiě)?
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2019-09-12
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的應(yīng)收賬款期末余額怎么填列???
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2018-04-13
你好 耿老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司3月份出口貨物,4月份開(kāi)出口發(fā)票,4月份還沒(méi)申報(bào)出口退稅,5月份準(zhǔn)備申報(bào)出口退稅,申報(bào)出口退稅前在國(guó)稅申報(bào)增值稅報(bào)表填報(bào)時(shí)如何填報(bào)附表二?
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2019-05-18
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的現(xiàn)金支出是當(dāng)時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金貸方發(fā)生額嗎
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2019-06-12
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里面的應(yīng)收賬款借方余額欄應(yīng)該填什么?
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2016-11-12
關(guān)于報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該如何填寫(xiě),初次報(bào)稅,很多地方不會(huì),請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝! 我填寫(xiě)的1=2 3 ,對(duì)嗎? 收入只有開(kāi)發(fā)票的這些,無(wú)其他收入,本期購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的820元抵扣開(kāi)普票的應(yīng)納增值稅是否要在這個(gè)表中填寫(xiě)?
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2017-07-03
湖北地區(qū),小規(guī)模免征增值稅。本期存在未開(kāi)票收入超過(guò)季度30萬(wàn)的收入。請(qǐng)問(wèn)免征的開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入分別填在增值稅納稅申報(bào)表的那一列。
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2020-07-11
老師好:請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)報(bào)二季度增值稅納稅申報(bào)表 (因?yàn)殚_(kāi)票按照1%的稅率開(kāi)的)。在填這個(gè)表的時(shí)候的第19欄和20欄的小微企業(yè)免稅額自動(dòng)生產(chǎn)的3%的稅率。我硬將20欄改成1%的稅率數(shù)字又保存不了我?guī)ど弦彩前凑?%來(lái)入的帳。該怎么處理?謝謝老師。 沒(méi)有達(dá)到銷(xiāo)售收入起征點(diǎn),此季度減免增值稅。謝謝老師
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2020-07-06
你好,增值稅納稅申報(bào)表默認(rèn)申報(bào)的增值稅是16960.83,金稅設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)應(yīng)納增值稅是16960.84,相差1分錢(qián),請(qǐng)問(wèn)是什么原因引起的呢?應(yīng)該怎么處理呢
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2021-07-02
增值稅一般納稅人負(fù)數(shù)核實(shí)表有申請(qǐng)過(guò)的嗎?
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2021-01-14