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"(6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專用發(fā)票 方法) 注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元,這個(gè)的增值稅是多少啊,是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)???"
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2023-03-20
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末借方余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸進(jìn)項(xiàng)稅?然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎
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2019-07-01
老師請(qǐng)問一下,如果上月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,那我這個(gè)月交增值稅時(shí),那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2020-05-14
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,我這樣做對(duì)嗎老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-09
老師,麻煩幫忙看一下,我們上個(gè)月報(bào)稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄寫得有沒有問題,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,代表留底,是不是就不用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了
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2019-08-13
1月的海關(guān)進(jìn)口繳款書,在1月16日顯示比對(duì)相符,但是在增值稅申報(bào)表附表二及總表里面沒有這部分的進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)金額。然后在發(fā)票平臺(tái)采集里面重新錄入顯示第四聯(lián)已經(jīng)存在。這個(gè)怎么處理啊?
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2020-02-27
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專票,入賬原值是不是不含增值稅部分
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2018-09-20
資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù),給的原始憑證和網(wǎng)頁(yè)學(xué)堂的不太一樣。我這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 261441.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 249606.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答,謝謝
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2016-09-22
老師我們本月的進(jìn)項(xiàng)是134,銷項(xiàng)是140,月末我首先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 134,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 140,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140,那么借下來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么做呢 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
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2018-12-04
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)時(shí)下月需要繳納增值稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)。下月繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。2分錄對(duì)抵,繳納完成后,實(shí)際未借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款。我想問下如果一般納稅人企業(yè)有繳稅,這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”一直有數(shù)據(jù)有余額無(wú)法為0是嗎
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2018-09-21
2.收到紅光工廠投入的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值56900元,增值稅稅率13%,增值稅7397元。 借: 貸:
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2022-04-16
我在填報(bào)小規(guī)模增值稅季報(bào)表時(shí),公司全是稅局代開票,已當(dāng)場(chǎng)繳增值稅和三項(xiàng)附加稅。季報(bào)還需申報(bào)附加稅嗎
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2019-04-13
老師:我本月銷項(xiàng)稅為3000元,本月向稅務(wù)局購(gòu)買發(fā)票,預(yù)繳增值稅1559.76元,問本月底應(yīng)交增值稅金少錢?
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2019-08-22
小規(guī)模開票不超過9萬(wàn)免增值稅,那增值稅附加稅要不要做計(jì)提的憑證了啊
1/684
2017-10-20
老師,公司承擔(dān)運(yùn)輸新冠疫苗檢測(cè)試劑,從機(jī)場(chǎng)、火車站接送隔離人員到酒店,包括轉(zhuǎn)運(yùn)隔離人員,能享受疫情期間公共交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠政策嗎?公共交通運(yùn)輸服務(wù),包括輪客渡、公交客運(yùn)、地鐵、城市輕軌、出租車、長(zhǎng)途客運(yùn)、班車等。我們這屬于班車運(yùn)輸不?是否可以享受免增值稅優(yōu)惠政策?謝謝老師!
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2022-03-31
老師,小規(guī)模,22年4季度收入1565259.44,其中267726.1是無(wú)票收入,這些分別填增值稅申報(bào)表哪一行呢?
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2023-01-10
各位老師,中午好,想問下,更正了7月增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳增值稅,和補(bǔ)繳附加稅,那8月補(bǔ)繳附加稅的分錄怎么寫?因?yàn)?月計(jì)提附加稅的時(shí)候并沒有計(jì)提補(bǔ)繳的這部份附加稅
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2019-09-10
老師,現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫?只填第10行不行了?
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2022-07-05
請(qǐng)問一下已代開增值稅發(fā)票在哪里扣稅?
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2022-10-12
城市戶口個(gè)人從農(nóng)戶手中購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品再銷售給廠家代開增值稅發(fā)票需要繳稅嗎
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2022-06-08