資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù),給的原始憑證和網(wǎng)頁學堂的不太一樣。我這樣寫對嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 261441.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 249606.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答,謝謝

土豆小寶
于2016-09-22 22:37 發(fā)布 ??828次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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