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你好!8.5的稅票怎么開(kāi)
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2022-04-26
耗材開(kāi)票需要哪些稅。。。
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2019-08-13
老師您好,提供物業(yè)管理服務(wù)納稅人收取業(yè)主水費(fèi)增值稅差額征稅且簡(jiǎn)易計(jì)稅,收取水費(fèi)還有支付水費(fèi)跟增值稅有關(guān)的怎么入賬?
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2017-07-31
銷售白酒收取包裝物押金時(shí)征收的增值稅和消費(fèi)稅在購(gòu)買方退包裝物時(shí),其他應(yīng)付款退全額還是退扣除增值稅和消費(fèi)稅后的差額?
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2021-11-18
物業(yè)公司收的水費(fèi),是屬于簡(jiǎn)易征收,給客戶開(kāi)發(fā)票,能開(kāi)增值稅專票嗎?還是只能開(kāi)普票
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2018-10-14
你好 我們建筑企業(yè) 年將近收入9000多萬(wàn) 核定征收增值稅能申請(qǐng)不 因?yàn)槿〉貌涣诉M(jìn)項(xiàng)稅
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2019-12-17
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,2022年執(zhí)行3%稅率的免征增值稅,但是2023年需要征稅了,前兩天開(kāi)票員把3%稅率的普通發(fā)票含稅10000元開(kāi)成免稅的給客戶了,客戶把需要交的增值稅300元轉(zhuǎn)到我們賬戶上,發(fā)票不退還給我們,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理???
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2023-01-05
老師你好!我單位2021年度享受增值稅即征既退金額合計(jì)20萬(wàn)元,符合享受企業(yè)招入殘疾人員即征既退,屬于政府補(bǔ)助范疇,享受增值稅即征既退但未及時(shí)申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入形成了差額19萬(wàn)元,已在企業(yè)所得稅納稅調(diào)整增加
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2022-09-28
老師,因稅務(wù)需要,報(bào)稅人員,在上年三季度的時(shí)候,收入增加了5000元,應(yīng)交稅費(fèi)是150。實(shí)際并未收到錢。 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款/庫(kù)存現(xiàn)金呀?
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2021-01-23
現(xiàn)在沒(méi)有混合銷售和兼營(yíng)行為一說(shuō),全部是征收增值稅,那我司屬于批發(fā)零售業(yè),營(yíng)業(yè)范圍有石油技術(shù)服務(wù),可以開(kāi)具服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)征收是從高征收還是按6個(gè)點(diǎn)核算就行
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2018-03-01
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開(kāi)具9%增值稅發(fā)票,這個(gè)做賬要怎么做?。?/span>
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2023-01-31
2020年,4月1日至12月31日小規(guī)模開(kāi)普票免征增值稅,免征的這部分是不是要轉(zhuǎn)為收入呢?寫(xiě)分錄要怎么寫(xiě)呢?
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2023-03-15
納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí),“從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額”這里是不是必須是資產(chǎn)自銷的小規(guī)模納稅人?如果對(duì)方是從農(nóng)民哪里收上來(lái)的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),還能按照9%計(jì)算抵扣嗎?
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2021-05-10
建筑業(yè)一般納稅人,增值稅稅率是9%,收到工程款200萬(wàn)元,應(yīng)交增值稅是(不含附稅無(wú)抵扣)
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2023-03-27
個(gè)體戶收入第一季度收入11萬(wàn),核定所得率征收,交稅嗎?
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2019-04-03
請(qǐng)問(wèn)增值稅20萬(wàn),銷售收入是多少,稅率是13%,怎么算的
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2019-12-18
公司是軟件企業(yè)可以享受軟件銷售超稅負(fù)3%即征即退政策 ??梢酝硕惖能浖N售的完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě) 從計(jì)提銷項(xiàng)到取得退稅款。 另外根據(jù)財(cái)稅2011第100號(hào)文的規(guī)定。即征即退的的增值稅款用于企業(yè)專項(xiàng)軟件研發(fā)和擴(kuò)大在生產(chǎn)并單獨(dú)核算的可以做為不征稅收入。是怎么樣算是專項(xiàng)軟件研發(fā) 除了買研發(fā)用設(shè)備外給研發(fā)人員發(fā)工資算么 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2017-03-03
稅法 卷5,6-1 老師選項(xiàng)a我覺(jué)得不正確。銷售折扣不是應(yīng)該按照折扣后的銷售額征收增值稅嗎?可以從銷售額中扣除折扣額的呀。 現(xiàn)金折扣才不可以從銷售額中扣減折扣額
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2019-10-15
增值稅和所得稅都做了定額征收,每個(gè)月交固定的金額,這種賬務(wù)怎么處理?
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2017-02-23
老師有沒(méi)有說(shuō)就是我這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),專票25萬(wàn)和普票32萬(wàn)的話,增值稅是全額征收那附加稅是要區(qū)別專票和普票來(lái)進(jìn)行減半征收的嗎?或者像這種情況的話附加稅要怎么算
3/400
2020-01-14