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暫估庫(kù)存商品需要自制入庫(kù)單嗎
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2018-01-02
暫估賬紅沖之后,庫(kù)存帳上怎么登?
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2016-02-01
暫估入庫(kù)分錄。和計(jì)劃成本法分錄
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2018-11-27
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師 暫估在建工程預(yù)轉(zhuǎn)固 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 收到發(fā)票后 借:在建工程(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 最后轉(zhuǎn)固后在建工程是負(fù)數(shù)是什么原因?負(fù)數(shù)其實(shí)就是稅費(fèi),因?yàn)樽鰰汗罆r(shí)是不含稅的,應(yīng)該怎么處理?
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2019-10-20
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開(kāi)始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票 目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是(?。?。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師:2022年暫估的成本沒(méi)發(fā)開(kāi)具回來(lái)了,2023年6月調(diào)整企業(yè)所得稅,小企業(yè) 會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 1.借:應(yīng)付賬款-暫估 711735.5元 (這個(gè)是暫估的成本金額) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 71735.5元 (這個(gè)是暫估的成本金額) 借 :利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1928.94 (稅金) 貸:銀行存款 1928.94元 (稅金)
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2023-06-29
我現(xiàn)在整理17年暫估的材料發(fā)現(xiàn)有一種材料暫估了1萬(wàn)多 估計(jì)以后也不會(huì)取得發(fā)票 而且我發(fā)現(xiàn)賬上有一款類似的這種材料一直沒(méi)有零用 我想18年調(diào)整一下 不領(lǐng)用我暫估的那種材料 領(lǐng)用賬上有的 可以嗎 借原材料-A貸原材料B
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2018-04-11
.計(jì)稅依據(jù)的特殊規(guī)定( 1 )納稅人有下列情形之一的,則按照房地產(chǎn)評(píng)估價(jià)格計(jì)算征收:①隱瞞虛報(bào)房地產(chǎn)成交價(jià)格的;②提供扣除項(xiàng)目金額不實(shí)的;③轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的成交價(jià)格低于房地產(chǎn)評(píng)估價(jià)格,又無(wú)正當(dāng)理由的。怎么用評(píng)估價(jià)格算?是增值額=評(píng)估價(jià)格?
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2019-02-25
暫估材料后 發(fā)票金額小于暫估金額 材料帳面出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整 1.暫估借:原材料55300 貸:應(yīng)付賬款55300 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本55300 貸:原材料55300 3.沖銷暫估 借:原材料-55300 貸:應(yīng)付賬款-55300 3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)6361.97 貸:應(yīng)付賬款55300
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2019-11-27
去年一家公司向我們公司借了款,現(xiàn)在還不了,我們公司起訴了,法院讓評(píng)估公司去這個(gè)起訴的公司做評(píng)估,評(píng)估費(fèi)是我們代墊的,我賬上做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在評(píng)估公司給開(kāi)的發(fā)票是開(kāi)給起訴公司的,只是備注說(shuō)是我們公司墊付,我要怎么去做賬?
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2018-02-02
我提問(wèn):回復(fù):借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款 老師分錄有點(diǎn)復(fù)雜 您可以解釋一下嗎
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2016-07-05
柴油都是借的沒(méi)有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時(shí)不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時(shí)我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車隊(duì)-車號(hào) 貸:庫(kù)存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
給對(duì)方的費(fèi)用其實(shí)是協(xié)調(diào)用的,但代開(kāi)的是咨詢費(fèi)發(fā)票,記賬是記咨詢費(fèi)還是協(xié)調(diào)費(fèi)?
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2019-01-28
開(kāi)票軟件,項(xiàng)目管理咨詢,應(yīng)該選哪個(gè)稅收分類代碼,小規(guī)模企業(yè),咨詢服務(wù)稅率是多少
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2018-07-25
你好,麻煩咨詢一下,單位付的咨詢費(fèi),對(duì)方未開(kāi)發(fā)票已經(jīng)倒閉,賬上怎么處理了,人跑了
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2019-05-21
老師你好,想問(wèn)下我司是代理咨詢公司,開(kāi)了咨詢服務(wù)費(fèi)回來(lái),是入賬到成本還是費(fèi)用??
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2019-11-09
老師,我們是建筑業(yè),想請(qǐng)問(wèn)一下: 1、建筑業(yè)材料成本暫估入賬賬務(wù)處理是怎么樣呢? 借:工程施工-合同成本(暫估) 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本 這樣做對(duì)嗎? 2、暫估成本入賬的時(shí)候不區(qū)分人工與材料可以嗎? 3、建筑業(yè)暫估成本可以按開(kāi)票額一定比例暫估嗎?可以的話比例是多少呢?因?yàn)?月底已經(jīng)開(kāi)票了但是沒(méi)有成本票回來(lái),具體會(huì)有多少成本票也不知道。
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2020-04-20