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發(fā)生減資、清算、分配現(xiàn)金股利時,需要償還所有者權(quán)益
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2020-06-05
還需要做這步分錄嗎借 以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤
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2018-02-01
餐飲業(yè)核算毛利率一般都怎么核算?。?/span>
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2016-12-20
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄和金額怎樣寫
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2018-12-06
請問老師,以前年度損益調(diào)整,是轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎?
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2019-06-17
假如企業(yè)盈利未分配利潤200萬,分配給股東,股東怎么交稅???
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2018-12-27
老師,利潤分配一未分配利潤T賬上是貸方299574.19怎么填資產(chǎn)負(fù)債表時要填440593.01呢?年初余額是26567.02謝謝!
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2016-04-13
你好,2017年12月購入食堂用具取得專票計入福利費(fèi),當(dāng)時做分錄時,沒有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,報稅時也沒有在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這一欄填寫,導(dǎo)致多抵扣少交稅了,那么現(xiàn)在2022年5月所屬期的時候,直接在2022年5月所屬期的進(jìn)項稅明細(xì)表里填寫,然后申報交稅可以嗎)。那么2022年5月調(diào)整這筆分錄,借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 那么需要補(bǔ)交這筆稅嗎,需要交滯納金嗎?
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2022-06-14
老師,請問一下,“利潤分配——未分配利潤”等都屬于所有者權(quán)益類科目,借-貸+,當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)時,為什么未分配利潤會在借方呢?不是應(yīng)該未分配利潤增加嗎?在貸方嗎?其他幾個提取法定盈余公積等在貸方比較容易理解,因為是提取出來的,所以金額會增加。
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2019-11-19
本月在稅局辦理的抵稅業(yè)務(wù),抵三季度所得稅909.37,這個抵稅的稅款不打的銀行賬戶,直接從稅局抵扣,三季度所得稅計提數(shù)1337.75,抵稅后還需繳納428.38,這個業(yè)務(wù)的賬務(wù)咋處理,分錄該咋寫?這個抵稅的金額還要計入利潤分配-未分配利潤嗎?
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2018-10-09
開始建賬.前面幾個月的沒有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
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2020-05-14
年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤是嗎?本年利潤這個金額是在結(jié)轉(zhuǎn)前利潤表里的凈利潤這個金額嗎?我是按照這個金額結(jié)轉(zhuǎn)的,科目余額表里本年利潤為啥還有余額?
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2024-01-11
老師,請問利潤分配未分配利潤期初貸方是95910,本期貸方發(fā)生129424.09,在資產(chǎn)負(fù)債表中我該填多少呢,是兩個數(shù)字相加還是相減
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2016-09-22
您好。我公司今天5月產(chǎn)生一筆2018年退所得稅。該筆款項目前已收到。也已經(jīng)調(diào)制利潤分配-未分配利潤.做資產(chǎn)負(fù)債表時將該筆退稅金額直接計入未分配利潤的期末數(shù)。不知道這樣對不對?可是當(dāng)月報表是平了。但6月做資產(chǎn)負(fù)債表時期末數(shù)又出現(xiàn)退稅的差額。
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2020-07-10
老師您好補(bǔ)交以前年度的未交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配未分配利潤中去對嗎
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2021-11-11
怎么補(bǔ)計提盈余去年的法定盈余公積?去年沒有計提所得稅 第二年 直接用利潤分配-未分配利潤 做賬了 那去年的那個盈余公積提取的基數(shù)是哪個數(shù)?
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2021-01-12
9、 A 公司于20×2年12月31日從證券市場上購買 B 公司發(fā)行在外的股份的80%,實(shí)際支 付600萬元(兩公司合并前無關(guān)聯(lián)關(guān)系),20×2年12月31日公司所有者權(quán)益 股本500萬元,盈余公積40萬元,未分配利潤160萬元。20×3年 B 公司“以公允價值計量且其變動計人其他綜合收益的金融資產(chǎn)”公允價值上漲80萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤100萬元,利潤分配方案:按凈利潤 的10%提取法定盈余公積 分配股票股利80萬元。 要求:編制有關(guān)的調(diào)整與抵銷分錄,編制20×3年年末合并報表調(diào)整抵銷分錄。
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2021-12-25
發(fā)票是2019年的報銷款,在2020年4月報銷,做賬時可不可以直接接利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款
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2020-04-21
老師:開賬的時候有利潤分配借方金額10000元,但是結(jié)賬的時候,資產(chǎn)負(fù)債表里有未分配利潤-10000,損益表里沒有這10000,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與損益表不平,差額10000,如何處理呢?
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2021-12-15
19年的時候,提取法定盈余公積金,借:利潤分配—提取法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積。沒有做結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配—提取法定盈余公積,貸:利潤分配-未分配利潤。2020補(bǔ)繳所得稅后,調(diào)整完法定盈余公積金,可以直接再補(bǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
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2020-06-10