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老師,有個問題,請教下:我們企業(yè)因為當年利潤太高了,就把當時未申請退稅的稅金做成了成本,等申請出口退稅的時候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因為是以前年度的),這種情況該怎么辦?是要改當年的表補稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個月系統(tǒng)升級前做了進項勾選,今天申報增值稅時又做了進項勾選確實簽名。報稅是一下就通過了,但是我擔心我沒做退稅勾選,退稅會不會受影響。
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2019-11-08
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 3.應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時同一個嘛?
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2024-05-22
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉?。? 雖然差額好像不要緊,當后面我知道了當期申報就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
問下出口退稅的運輸發(fā)票沒有,因為付的是現(xiàn)金,申報資料里需要寫什么證明嗎?
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2016-05-31
出口退稅的普通發(fā)票本來稅率是0關(guān)我開的時候開為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關(guān)鍵是公司并沒有進項,如果正常申報,這個開13的稅的稅額是不是全部會直接從公戶劃走,還有什么辦法補救嗎
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2019-08-02
#提問#咨詢下,出口退稅時18年12月的報關(guān)單,就這個月進行退稅申報時出現(xiàn)問題,購進發(fā)票 名品:瓷磚,報關(guān)單寫的是地磚,這次申報遇到稅務局人為挑選出來,因為時間久了,并且不是一票對一單的情況,這個應該怎么處理,并且我們18年申報退稅時不止一單是這個情況,都已經(jīng)退稅下來了,就這一個單子,我應該怎么處理,報關(guān)單是沒辦法改了,發(fā)票也不好改,因為稅費都不同了。
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2019-06-09
老師您好,我們公司收到一張進項發(fā)票,里面有一項產(chǎn)品是做出口退稅的,其他的產(chǎn)品是內(nèi)銷的,現(xiàn)在出口的已經(jīng)申報退稅了,后面內(nèi)銷的要怎樣才能抵扣呢
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2020-04-24
老師,我想問下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅發(fā)生業(yè)務后,增值稅納稅申報表如何填寫?
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2015-03-18
有兩單報關(guān)單改境內(nèi)貨源地,改單費共計1000元。開發(fā)票開改單費好還是加下單運費合適?16年還有4單沒有申報出口退稅
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2017-01-25
我是第一次搞出口,我們公司有:對外貿(mào)易經(jīng)營備案 電子口岸的卡,出口申報前需要哪些資料收齊,才可以申報?采購部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ,有報關(guān)單,現(xiàn)在我是財務,我要怎么退稅,什么時候 可以退?我是深圳企業(yè),出口發(fā)票要開增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票? 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
老師,出口技術(shù)服務需要再電子稅務局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
今天發(fā)的這個文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務、發(fā)生前款所涉跨境應稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計算免抵退稅時,適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計算。
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2019-03-22
老師 ,想請問一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒做免抵退申報,國稅打電話說要做免稅申報,請問如何做免稅申報呀?
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2017-11-23
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項怎么計算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進項直接可以申請退稅
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2017-02-21
出口退稅整個申報過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無此出口貨物報關(guān)單號。我報關(guān)單電子口岸能查到,也報送到稅務局成功,申報時填的報關(guān)單是18位單號+0+項號,不知道哪里出問題了
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2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務的,所以沒辦法更正申報,那這種情況應該怎么辦
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2019-06-03
請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預申報外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗簽失敗不能繼續(xù)申報”,我的電腦上個月末故障,系統(tǒng)重裝,會不會有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報時也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作。現(xiàn)在影響報稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09