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Koko
于2015-03-18 08:51 發(fā)布 ??1198次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2015-03-18 09:05
你好!一般是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
曉海老師 解答
2015-03-23 15:33
你好!沒有其他問題請評分謝謝!
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外貿(mào)企業(yè),收到出口退稅的金額,怎么填寫增值稅納稅申報表?
答: 哪里也不填寫的,
我問一下 外貿(mào)出口企業(yè)退稅發(fā)票勾選,但是當(dāng)月沒有申報出口退稅,增值稅納稅申報表改如何填寫
答: 你好 在附表二26-28藍(lán) 還有35藍(lán)填寫
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)企業(yè)出口退稅退稅勾選后,增值稅申報表怎樣填寫?
答: 你好在附表二二十六到28還有35欄填寫。
請問,外貿(mào)公司首次退稅,首次申報月份納稅申報表就是第一出口貨物增值稅報表是嗎?就出口一次
討論
外貿(mào)企業(yè)收到的出口退稅款如何增值稅納稅申報
外貿(mào)出口退稅,增值稅申報表需要填嗎?需要填哪里?
外貿(mào)企業(yè)出口免稅并退稅的增值稅申報表如何填列
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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曉海老師 解答
2015-03-23 15:33