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老師,外貿(mào)企業(yè)有一筆小單是通過阿里信保出口的,但是錢是提到我們法人名下,我們要做收入嗎?
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2020-08-21
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報(bào)表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
老師您好,貨物正常報(bào)關(guān)出口,有收匯,但是供應(yīng)商開來的是普通發(fā)票,我們可以做增值稅免稅申報(bào)嗎?我們不進(jìn)行出口退稅,但是報(bào)關(guān)單一直在那我們需要做什么操作?
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2022-05-30
企業(yè)匯算清繳沒有職工薪酬不需要調(diào)整,可不可以不用填寫
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2021-05-03
老師,請問,辭退的員工,她之前月份欠公司保險(xiǎn)個(gè)人部分的錢沒給,公司不要了,這個(gè)分錄如何走賬?是走營業(yè)外支出么?還是管理費(fèi)用里的辭退福利?
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2022-06-30
出口企業(yè)報(bào)關(guān)單申報(bào)為CIF,我們開出口發(fā)票申報(bào)免稅銷售額是按照報(bào)關(guān)單上面的金額嗎?
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2022-09-07
請問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯(cuò)?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
外貿(mào)企業(yè),6月有用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)額6萬,已經(jīng)做退稅勾選了。請問這個(gè)金額需要對應(yīng)填在 增值稅報(bào)表嗎?具體如何填?填哪個(gè)表 哪個(gè)行麻煩詳細(xì)解答下
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2023-07-07
出口退稅先報(bào)增值稅還是先報(bào)退稅?
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2021-07-01
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),增值稅的稅負(fù)怎么算?要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0,那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢?
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2020-11-07
出口退稅發(fā)票,做了退稅勾選,是不是不填增值稅表2也可以,也沒有多大影響
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2024-03-07
老師,請教一個(gè)問題,我今天申報(bào)了9月份的出口退稅,因?yàn)闆]有留底,所以,我9月未做賬務(wù)處理,申報(bào)免抵額有44708.01,想問一下,這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要,我該怎么做憑證呢?謝謝。
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2024-10-15
老師,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅如何設(shè)置?
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2023-11-14
發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報(bào)退稅了的出口發(fā)票有誤怎么辦?原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤,退稅款金額已經(jīng)下來
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2022-04-09
為什么有時(shí)出口退稅計(jì)算附加稅,有時(shí)又不算區(qū)別在那里
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2021-08-18
出口退稅部門不就是稅務(wù)局嗎?不是與交增值稅一個(gè)部門嗎?
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2025-03-27
老師,為啥增值稅即征即退是政府補(bǔ)助,征收了再退回不就跟出口退稅一樣嗎?把以前征收的退回,這也沒有體現(xiàn)無償性啊?只是返回原來的稅罷了?
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2021-01-22
請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅成交方式是CIF價(jià),申報(bào)的時(shí)候怎么換算成FOB價(jià)格并怎么填申報(bào)表呢?增值稅怎么填申報(bào)表以及賬務(wù)處理
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2021-07-11
老師,供應(yīng)商開票含稅價(jià)是要加十個(gè)點(diǎn),出口退稅13個(gè)點(diǎn),公司賺了幾個(gè)點(diǎn)呢
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2025-08-02
我用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅,我應(yīng)該填在哪???,已經(jīng)在認(rèn)證系統(tǒng)里認(rèn)證過了,但是打出來的這個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)表里面沒有
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2022-04-20