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是先做日常申報(bào)增值稅還是先做生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
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2016-08-11
老師 出口退稅,免是我的發(fā)票開(kāi)0稅率,抵是 我的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng), 退是 我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),對(duì)嗎?
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2020-03-27
出口退稅免退稅數(shù)據(jù)自檢失敗,是什么原因?發(fā)票認(rèn)證反饋下載用什么格式打開(kāi)才是正確的?
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2019-02-21
老師,我司一年大概有兩三筆銷(xiāo)售出口,每次也會(huì)免抵退稅申報(bào),就是后期是哪里操作退稅的?
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2024-06-20
向甲企業(yè)出口商品,共計(jì)10000美元,已辦理出口交單手續(xù),當(dāng)日即期匯率為1美元=6.12元人民幣問(wèn)企業(yè)編制的會(huì)計(jì)分錄
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2018-10-09
老師,外貿(mào)企業(yè)有一筆小單是通過(guò)阿里信保出口的,但是錢(qián)是提到我們法人名下,我們要做收入嗎?
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2020-08-21
出口退稅政策
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2017-06-17
出口退稅流程
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2017-03-29
老師,請(qǐng)問(wèn),辭退的員工,她之前月份欠公司保險(xiǎn)個(gè)人部分的錢(qián)沒(méi)給,公司不要了,這個(gè)分錄如何走賬?是走營(yíng)業(yè)外支出么?還是管理費(fèi)用里的辭退福利?
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2022-06-30
出口企業(yè)報(bào)關(guān)單申報(bào)為CIF,我們開(kāi)出口發(fā)票申報(bào)免稅銷(xiāo)售額是按照?qǐng)?bào)關(guān)單上面的金額嗎?
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2022-09-07
出口退稅申報(bào)在什么情況下當(dāng)月要申報(bào)退稅,不是每月都操作出口退稅吧
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2018-07-25
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,如果要申請(qǐng)退稅的話(huà),是當(dāng)單證信息收齊了之后就可以馬上進(jìn)行正式申報(bào)退稅嗎?生產(chǎn)企業(yè)就是次月15號(hào)之前去申報(bào)退稅嗎?
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2017-05-27
類(lèi)白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷(xiāo)售額 5.65萬(wàn)元,并開(kāi)縣 龍位稅專(zhuān)用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
收到出口貨物免抵退稅審批通知書(shū), 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報(bào)表中填哪里?如果不需要填的話(huà),那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
借其他應(yīng)收款-出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 出口退稅, 收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅,金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢(xún)一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話(huà),我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來(lái),那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請(qǐng)退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷(xiāo)、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯(cuò)?還有需要寫(xiě)上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
我司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有進(jìn)出口三個(gè)字,而客戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有進(jìn)出口三個(gè)字,請(qǐng)問(wèn)這種情況下我司能給客戶(hù)開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票是沖減之前進(jìn)項(xiàng)票部分金額的,那筆出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時(shí)如何處理
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2023-04-13