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小規(guī)模納稅人有無票收入又有開發(fā)票收入且在免征增值稅的范圍內(nèi)那季度報增值稅的時候怎么填寫增值稅申報表?
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2019-03-28
老師 想問下個體戶申報個稅是不減免5000的嗎 我現(xiàn)在申報個稅收入無論填寫多少繳稅金額都是收入*0.03沒有減5000呢
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2019-11-02
我們是醫(yī)療行業(yè) ,醫(yī)療行業(yè)免增增值稅,但是我們給患者提供伙食,有一部分伙食收入,請問這伙食收入怎么進(jìn)行納稅?
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2019-09-07
我是建筑業(yè)的,所得稅和增值稅的的免稅收入和不征稅收入分別是哪些?還有建筑業(yè)的小微企業(yè)的核定界限是什么?
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2018-06-19
小規(guī)模企業(yè)開普票6千多,不用交增值稅,這個稅費(fèi)可做營業(yè)外收入吧,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營業(yè)外收入減免稅對嗎
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2019-01-11
本月購進(jìn)原材料100,進(jìn)項稅額16,內(nèi)銷收入200,銷項32,外銷收入20美金,當(dāng)期應(yīng)交稅額?應(yīng)退稅額?進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額?免抵退稅額?
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2019-02-26
小規(guī)模納稅人開普票免稅,專票是按季度不超過45萬就不交稅嗎 那這個季度收入是不管幾個點的收入相加來算是嗎
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2022-11-01
小規(guī)模,每個月的沒到起征點免增值稅的稅額最后是不是要做到營業(yè)外收入,那這部分收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2018-11-01
老師您好,請問季度收入未達(dá)30萬,未開票收入免增值稅563元,563元增值稅報表中應(yīng)填哪里,所得稅報表中應(yīng)填在哪里。
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2021-01-06
我公司小規(guī)模納稅人,經(jīng)營自產(chǎn)苗木銷售(免增值稅)和園林綠化工程(1個點增值稅普票),小規(guī)模增值稅45萬元以內(nèi)減免包括免稅(苗木)收入嗎?和相關(guān)稅務(wù)法律說明
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2021-11-24
您好,請問下出口企業(yè)本月銷售額為0,有免抵稅額,免抵稅額繳納教育費(fèi)附加和地方教育附加時,是否享受財稅2016 12號文第一條收入不超過10萬規(guī)定,免征兩費(fèi)?
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2023-04-27
老師好!請問在申報增值稅時,按3%申報,帳務(wù)處理按1%繳納增值稅減免,那季度收入沒超過30萬,帳務(wù)處理可不可以,不做1%減免帳務(wù)處理,直接按3%減免做帳務(wù)處理
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2020-07-13
企業(yè)的收入包括營業(yè)外收入嗎?這么說吧,企業(yè)去年全年收入30萬元,開具普通發(fā)票30萬元,其中1%的增值稅免稅了。我公司報年報的時候收入按30萬填寫?還是按30萬去掉稅的填寫?
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2021-04-25
我公司是小規(guī)模的,每個月開票都不超過3萬,可以免交增值稅,去年一直都把這筆免交的數(shù)掛在應(yīng)交稅金-政策補(bǔ)貼的科目下,現(xiàn)在才知道應(yīng)該掛在營業(yè)外收入-免征增值稅科目,請問應(yīng)該怎么處理、
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2018-06-21
老師好,我們是小規(guī)模廣告公司,兩年了一直都是只有記帳憑證,其他什么都么有,特別是增值稅減免稅也為計入營業(yè)外收入,也沒有交過印花稅,我是新手會計需要怎樣處理,謝謝您
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2021-07-09
某民辦學(xué)校計劃按照非營利組織的免稅收入認(rèn)定條件,申請學(xué)費(fèi)收入免征企業(yè)所得稅。下列各項中,屬于非營利組織免稅收入認(rèn)定條件的有( )。 A. 工作人員工資福利開支控制在規(guī)定的比例內(nèi) B. 投入人對投入該學(xué)校的財產(chǎn)不保留或者享有任何財產(chǎn)權(quán)利 C. 依法履行非營利組織登記手續(xù) D. 財產(chǎn)及孳生息可以在合理范圍內(nèi)根據(jù)確定的標(biāo)準(zhǔn)用于分配 怎么做?這道題考察的是哪個章節(jié)的哪個知識點?
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2020-07-16
那轉(zhuǎn)入公司賬戶的收入,客戶不要求開發(fā)票,是不是直接做收入賬務(wù)處理,然后可以享受季度不超過9萬免征增值稅發(fā)票這個優(yōu)惠
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2018-07-20
按收入的百分之2定率利潤征收企業(yè)所得稅,那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.那這營業(yè)外收入是否要交所得稅?應(yīng)該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
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2018-07-05
按收入的百分之2定率利潤征收企業(yè)所得稅,那么月銷售3萬以下.免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入.那這營業(yè)外收入是否要交所得稅?應(yīng)該加到收入中交所得稅?還是直接加到利潤中交所得稅?
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2018-07-05
老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了,這期紅沖掉,在申報增值稅減免稅明細(xì)的時候,免稅收入為開票金額負(fù)數(shù),免稅額系統(tǒng)提示不能填負(fù)數(shù),該怎么填報? 系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù)沖銷上期
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2020-01-12
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