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老師您好,請問3月份生產產品,因勞務承包供應商來不及開發(fā)票入賬,企業(yè)做估價入賬,當月成品全部生產完畢入庫,現(xiàn)在5月份供應商開具發(fā)票過來,金額比估價入賬多1100元,請問這個多的金額如何處理,謝謝
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2019-06-05
請問能查到是誰給我開的紅字發(fā)票嗎,我自己沒開過,開票系統(tǒng)提示收到一個紅字發(fā)票,目前也沒有供應商說給我重新開發(fā)票
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2021-03-30
供應商開了紅字發(fā)票要寄給嗎?還有當時收到進項發(fā)票是10張,每張0.1臺,開紅字信息表時,可以按1臺開嗎?還是也是按照收到進項票分開開紅字?
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2018-09-13
如果我每個月交1萬的稅,里面有5000要轉出,改了報表之后就是交了15000的,然后我供應商新開了一張發(fā)票過來,如果按照正常稅負率的話我應該還是交1萬的稅,那么這個月的話我應該認證多一點,只交5000嗎?
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2017-01-10
都說4月后稅率會降,銷項有未開的 進項票有未回的 供應商還沒給到 要怎么處理才不會讓公司損失
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2019-03-15
老師 供應商送了一張發(fā)票給我們抵扣,有400塊錢的稅費我們可以拿去抵扣,這個怎么做分錄呢
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2016-10-31
供應商同一集團下更改業(yè)務范疇,換另一個法律主體來交易。但是之前的訂單和發(fā)票都是舊名稱,付款確付到新公司名稱里面去了。現(xiàn)在新名稱和舊名稱以及客戶三方簽了一個協(xié)議表明債權轉讓。這種情況會計和稅法上有沒有沖突。是否合規(guī)定?會計做帳要怎么做?應付帳款本來是A,但付款至B了。都是同一集團下的子公司
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2017-06-05
一個客戶買我公司發(fā)票,我公司從供應商采購設備價錢是8400,開給客戶9400,客戶按進銷差價的25%返給我司錢算我司的利潤。與供應商和客戶的來往不是真實的,都在公戶上過賬了,我做內賬怎么做分錄呢?
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2018-04-16
收到供應商開來發(fā)票,國際運輸服務費 0稅率,但是實際運輸路線是在深圳到上海的,開國際運輸服務費 0稅率 可以嗎
1/646
2020-05-28
我是小規(guī)模,我可以用我的供貨商給我開的普通專票抵扣稅點嗎
1/399
2019-11-05
進的商品,有的不是一批進的,不在同一個月,供應商都把發(fā)票開一起了在一張紙上,那我這個商品入庫的時候,每個月走賬怎么做憑證?
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2016-06-25
請問老師,新成立的公司小規(guī)模,之前都是公賬打款給供應商私賬,沒有發(fā)票的,報稅也已經(jīng)報了,這個現(xiàn)在要怎么處理呢?
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2019-08-05
你好 供應商應違約導致我們額外支出 現(xiàn)在對方要給我們違約金 我們要開什么發(fā)票給對方 做賬怎么做
2/350
2022-02-21
今年注冊了一個小規(guī)模公司。今年賣貨開出去了60多萬的發(fā)票,但是沒有進貨的發(fā)票,會計要我補58的進貨發(fā)票,但是我的供應商都開不了發(fā)票,這個應該怎么弄,如果不提供進貨發(fā)票會有什么處罰
1/494
2018-12-18
老師好,供應商應收貨款11. 3萬,開了相同金額發(fā)票,現(xiàn)在實收10萬。請問相行少收款萬1.3萬如何入賬?另1.3萬對應進項要轉出嗎 (1. 3/1.13=0.1495萬
1/260
2022-04-14
老師好,我想請問下實際付款比發(fā)票的少幾百塊錢,供應商也不打算重開,請問這個差額怎么做分錄
2/847
2019-12-09
老師,您好,我們上月有幾張發(fā)票進項做到賬里了,也付了供應商的款,但是增值稅認證平臺卻找不到這幾張發(fā)票。一般是什么原因?這種情況該怎么處理?賬要怎么調?
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2019-11-06
老師,供應商開給我們的發(fā)票是開非成品油燃料制品*燃料油,我們也這么開出去怎么稅務局那邊就是說不對呢?
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2019-10-25
老師,您好,我公司給供應商開一張紅字信息表,是因為供應商有一部分商品折扣沒有抵呢,之前都是在進項票上走折扣,現(xiàn)在因為想抵貨款,紅字信息表的內容可以直接開銷售折扣嗎?
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2020-03-09
跟供應商簽訂的采購合同上注明的是17%的增值稅,但由于只付了預付,供應商不愿意這個月將發(fā)票開給我們,要等到下個月尾款付清之后再開,5月1日后不是降到16%了嗎?請問下個月還可以讓供應商開17%的發(fā)票給我們嗎?還是他們只能開16%的發(fā)票給我們?新稅率剛實行,不是太懂。
1/660
2018-04-20