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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-05 20:41

您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的

蘇杭 追問

2019-06-05 20:42

借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-06-05 20:43

借:生產(chǎn)成本 -1100
貸:應(yīng)付賬款 -1100

蘇杭 追問

2019-06-05 20:45

可能是我表達有誤,是估價時少了,現(xiàn)在實際辦理對賬結(jié)算后開具的發(fā)票金額是比3月份的金額要大的,而且這個1100也是實際發(fā)生的成本,是不是可以借庫存商品1100貸生產(chǎn)成本1100,謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-05 20:46

借:生產(chǎn)成本 1100
貸:應(yīng)付賬款 1100
是的 增加入賬成本

蘇杭 追問

2019-06-05 20:47

借:生產(chǎn)成本 1100
貸:應(yīng)付賬款 1100

然后
借庫存商品1100
貸生產(chǎn)成本1100

是嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-05 20:48

是的 然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目

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相關(guān)問題討論
可以做賬,但是不允許抵扣所得稅的。
2022-07-02 09:22:57
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-06-05 20:41:47
您好,應(yīng)該來說是需要和您的進貨發(fā)票的編碼一致的
2019-09-22 12:59:37
你好,借:在途物資 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付賬款
2016-11-24 15:41:50
您好,客戶代貴公司付款給供應(yīng)商了,貴公司是付款方,還要開發(fā)票?是不是搞反了?
2018-08-16 22:09:48
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