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老師,員工出差回來填寫好了報(bào)銷單,公司并不是立即轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,是等一個月一起報(bào)銷轉(zhuǎn)賬,可以在拿到報(bào)銷單的時候不做分錄,等轉(zhuǎn)賬的時候在把報(bào)銷單和轉(zhuǎn)賬交易一起附在記賬憑證后面做借管理費(fèi)用 -差旅費(fèi) 貸:銀行存款嗎
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2019-07-09
老師,之前購買辦公用品時,做分錄是: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?,F(xiàn)在處置變賣墨盒,該怎么做分錄呢
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2017-04-25
老師,本單位開辦期上月沒有計(jì)提工資本月直接發(fā)工資分錄這樣可以嗎 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款
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2020-02-27
去年末計(jì)提福利費(fèi)30000入管理費(fèi)用,會計(jì)分錄是:借 管理 費(fèi)用-福利費(fèi)30000 貸其它應(yīng)付款 30000 支付時借: 其它應(yīng)付款 19000,貸銀行存款19000,但是要沖減之前計(jì)提的管理費(fèi)用該怎么做分錄?
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2019-04-16
從銀行提取現(xiàn)金支付門窗材料費(fèi),還沒拿票回來。會計(jì)分錄做 借現(xiàn)金 貸銀行存款 等拿票回來報(bào)銷了 借管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 這樣做對嗎? 如果對方?jīng)]有發(fā)票可以開,要怎么辦?
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2019-10-11
發(fā)現(xiàn)以前會計(jì)在發(fā)放過節(jié)費(fèi)時,直接分錄做了借:職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款,并沒有歸入管理費(fèi)用中,然后現(xiàn)在在余額表中,應(yīng)付福利費(fèi)借方一直掛著數(shù),這個怎么處理啊,跨年度直接調(diào)賬嗎?分錄怎么做?
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2017-04-10
您好,請問這兩個憑證是什么意思 借 管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款/暫估費(fèi)用 借 管理費(fèi)用社保費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款/暫估費(fèi)用
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2023-05-07
管理費(fèi)用-水電費(fèi)上年多計(jì),跨年會計(jì)分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:銀行存款 跨年調(diào)整銀行存款?
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2016-05-02
老師你好,如果購入二手汽車5000元,小規(guī)模公司無抵扣發(fā)票,那折舊的分錄要怎么做了,借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 ,那么折舊 是一次性提完的話我科目怎么中轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用—折舊 貸:?
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2019-10-21
去年11月購1臺離心機(jī),當(dāng)月做賬分錄是 借:固定資產(chǎn) 1000 貸:銀行存款 1000; 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 1000 貸:累計(jì)折舊 1000,這月這臺離心機(jī)賣了,怎么做賬?
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2019-03-25
老師:這個問題當(dāng)時有老師說我一筆退回商業(yè)保險(xiǎn)的分錄不用做,借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976,那拿到銀行回單不做的話,銀行賬面余額不是就不平了?
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2019-07-09
老師好! 小規(guī)模購買空調(diào)6000元,分錄可以不計(jì)入固定資產(chǎn)嗎? 借 管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)6000 貸 銀行存款 6000
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2021-04-12
這個損益類賬戶 都包括什么的 像會計(jì)科目里銀行存款 現(xiàn)金存款 管理費(fèi)用等 都不算是損益類賬戶嗎
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2021-11-08
印花稅原來做的憑證是:借:管理費(fèi)用--印花稅。貸:銀行存款 1月份繳的印花稅需要退稅,4月份退對公賬戶上,麻煩請問一下,印花稅退稅憑證怎么做。
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2019-05-08
上個季度的賬,本來借是財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,可是做賬的時候記錯成了借管理費(fèi)用了,我應(yīng)該怎么改回來,結(jié)轉(zhuǎn)月?lián)p益又怎么改?謝謝!
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2016-12-19
13號銀行發(fā)生轉(zhuǎn)賬費(fèi)用三筆,每比2.5元,可以記在一起嗎,如,借:管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用7.5貸:銀行存款7.5
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2016-11-03
小規(guī)模納稅人,購金稅盤是200元技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,是否都計(jì)入借管理費(fèi)用480元貸銀行存款480借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅480貸管理費(fèi)用480元,
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2019-10-10
公司車輛購買保險(xiǎn),其中車船稅900,借:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 900 貸:銀行存款 900 ;借:管理費(fèi)用-保費(fèi) 900,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 900,對嗎?
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2017-08-24
4月份的時候做了一筆 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 80000 貸:銀行存款80000 現(xiàn)在6月份要調(diào)整會計(jì)分錄,其中開辦費(fèi)9964.63,給老板的借款70035.37。這個分錄應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-07-09
收到發(fā)票,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:銀行存款,但當(dāng)時沒有注意是專票,直接把稅費(fèi)也記到管理費(fèi)用去了,本月應(yīng)該怎么修正調(diào)整呢?
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2019-06-18