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老師好,2019年12月計(jì)提了100萬(wàn)的年終獎(jiǎng),并且已經(jīng)進(jìn)行了2019年第四季度的所得稅申報(bào)及財(cái)報(bào),而后就在2020年2月的時(shí)候?qū)?019年12月份的賬進(jìn)行了反結(jié)賬處理,使得2019年12計(jì)提了60萬(wàn)年終獎(jiǎng),并且60萬(wàn)年中獎(jiǎng)在2020年1月已經(jīng)發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)老師我在做匯算清繳的時(shí)候,賬載金額,實(shí)際發(fā)放金額和稅收金額都是60萬(wàn)的嗎 還是賬載金額是100萬(wàn),實(shí)際發(fā)放是60萬(wàn),稅收金額是60萬(wàn)呢,需要和第四季度申報(bào)的數(shù)有關(guān)聯(lián)嗎,在第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上做調(diào)整嗎
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2020-05-11
你好 我想問(wèn)一下,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000 我們公司是新企業(yè),2018年是第一個(gè)年度,當(dāng)年所得額是虧損,負(fù)數(shù),那最后一欄“當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
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2019-07-12
老師問(wèn)下,這個(gè)是企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí),這個(gè)表中我劃線部分是不是要填企業(yè)交繳的社保費(fèi)用的
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2020-04-20
國(guó)稅王能打印出來(lái)以前年度納稅申報(bào)表嗎?怎么打
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2017-02-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)二季度利潤(rùn)總額填錯(cuò)了怎么辦?
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2019-10-16
企業(yè)所得稅一般是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2017-11-09
小微企業(yè)第一次申報(bào)季度所得稅視頻在哪?
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2021-07-08
老師我做匯算清繳,我公司2021年都是0申報(bào),我填寫所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)都是0申報(bào)不過(guò)去呀。提示本期匯繳填報(bào)的數(shù)據(jù)除第21行減彌補(bǔ)以前年度虧損,第32行減本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得額。
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2022-04-14
老師,2020年度企業(yè)申報(bào)了價(jià)值500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)一次性稅前扣除后,利潤(rùn)總額是虧損的,在2021年第一季度納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是能否享受補(bǔ)虧?還是2021年第一季度要按照實(shí)際盈利虧損情況繳納企業(yè)所得稅后,年底才能彌補(bǔ)虧損?
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2021-01-18
請(qǐng)問(wèn)老師,匯繳中的資產(chǎn)總額季度平均值要不要考慮審計(jì)調(diào)整,還是直接按照季度企業(yè)所得稅預(yù)申報(bào)的填列
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2023-05-16
2018年損益表里的以前年度損益調(diào)整應(yīng)該填到企業(yè)匯算清繳損益表哪里? 2018年損益表里的以前年度損益調(diào)整是2017年匯算清繳所得稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提.
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2019-05-06
老師,我公司以前年度一直虧損,今年報(bào)1計(jì)度報(bào)表的時(shí)候,填報(bào)了一季度所得稅的預(yù)繳,那如果去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,交的所得稅和退回來(lái)的稅要怎么處理啊
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2021-04-12
20年第四季度企業(yè)所得稅繳納了2000多,年度匯算清繳時(shí)屬于虧損狀態(tài),我需要將四季度的企業(yè)所得稅辦理退稅。但是在年度匯算清繳的那個(gè)表上并沒(méi)有顯示出需要退稅的金額我應(yīng)該怎么填寫
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2021-07-30
上個(gè)季度的企業(yè)所得稅,報(bào)的零申報(bào),但是傳了財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)季度才想起來(lái),我能在這個(gè)月一起報(bào)嗎。
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2017-01-06
老師,現(xiàn)在第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,研發(fā)費(fèi)用是不是第三季度的研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù),怎么申報(bào)?謝謝
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2022-01-13
上個(gè)季度企業(yè)所得稅主表里的季初資產(chǎn)總額季末資產(chǎn)總額填錯(cuò)了會(huì)影響這一季度的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-12
小規(guī)模 一個(gè)季度的利潤(rùn)總額是47196.38 那么計(jì)提25%所得稅借:所得稅費(fèi)用11799.1貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅11799.1 是不是在國(guó)稅申報(bào)時(shí)填寫企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納申報(bào)表(A類)中應(yīng)納所得稅額填寫11799.1 減免所得稅額那填寫9439.28嗎
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2019-02-24
老師,我們連年虧損,假設(shè)這個(gè)季度我們盈利了,該彌補(bǔ)虧損嗎?彌補(bǔ)最早那年的虧損還是去年的?企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填?還有我們超市的免稅農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)所得稅也減免嗎?所得稅報(bào)表怎么填
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2015-07-04
民辦幼兒園,普惠性。需要做匯算清繳嗎?是不是報(bào)年度企業(yè)所得稅報(bào)表?
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2023-02-28
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳里的,企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表這個(gè)怎么填?。?/span>
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2020-05-26