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個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算稅款計(jì)算涉及以前年度嗎?
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2023-02-27
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得誰納稅申報(bào)表收入總額那一欄跨年時(shí)填報(bào)數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)年收到以前年度多繳納退回的企業(yè)所得稅,在當(dāng)年的利潤表所得稅費(fèi)用上體現(xiàn)金額么?
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2025-01-04
請教大家一個(gè)問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來,也不能手動填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
你好,個(gè)人所得稅退稅,如果2021年沒有申報(bào),現(xiàn)在可以與本年度一起申請退稅不。
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2024-04-22
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒有填寫平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
老師您好,跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)整,請問在電子稅務(wù)局如何申報(bào),是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
如下圖利潤表季度申報(bào),請老師幫我看看,19年第三季度利潤和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
老師,我想問一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請問老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
老師,2021年累計(jì)利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請問這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤自動彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
環(huán)保三免三減半,今年第一個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅,12份需計(jì)提所得稅
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2020-01-13
我這邊有家小規(guī)模,按季度申報(bào),6月初準(zhǔn)備注銷,我拿到注銷需要準(zhǔn)備的資料,里面有張企業(yè)所得稅清算申報(bào)表,不知道咋填。我們以前每個(gè)季度都報(bào)企業(yè)所得稅了也每個(gè)季度按時(shí)交所得稅了。注銷的時(shí)候應(yīng)該補(bǔ)交的所得稅不是4月5應(yīng)交的所得稅嗎?不是很懂企業(yè)所得稅清算表里最后一行需要補(bǔ)交的所得稅額也是我們要交給稅局的嗎,還有這個(gè)附表一二怎么填,能幫忙給看一下嗎,謝謝
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2020-05-30
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07