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是不是今年剛注冊(cè)的公司,企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
上一年小微企業(yè)免征收入應(yīng)計(jì)入,借:應(yīng)交稅金 貸:營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)時(shí)科目做反了,現(xiàn)在跨年了,沒有以前年度損益科目,該如何處理?
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2019-04-23
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅,產(chǎn)生的滯納金(營(yíng)業(yè)外支出)是記當(dāng)期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
1月份取得上一年度費(fèi)用票,會(huì)計(jì)分錄通過“以前年度損益”科目做賬,那年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要調(diào)整,這樣的話和上年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,有問題嗎?費(fèi)用票在年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)如何調(diào)整?
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表該怎么填列,這個(gè)月該申報(bào)4月到6月的,營(yíng)業(yè)收入一欄該填哪一個(gè)數(shù),營(yíng)業(yè)成本該填哪一個(gè)數(shù),彌補(bǔ)以前年度損益該填哪一個(gè)數(shù)
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2020-07-03
老師,今年匯算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)交4208的稅款,5月28日銀行扣款,我現(xiàn)在做這筆業(yè)務(wù),借:以前年度損益4208.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.借:利潤(rùn)分配4208.貸:以前年度損益,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤(rùn)表中帶不出4208的金額,利潤(rùn)表不對(duì),我不知道問題出哪里?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。
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2019-06-05
企業(yè)2X18年1月1日,將一項(xiàng)專利技術(shù)出租給L公司使用、租期2年,年租金80萬元,轉(zhuǎn)讓期間企業(yè)不再使用該項(xiàng)專利技術(shù)。該??萍紭?biāo)企業(yè)2x16年1月1日購(gòu)人,初始入賬價(jià)值260萬元,預(yù)計(jì)使用年限為眸,采用直線法攤鎮(zhèn)2x17年年末,企業(yè)對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)48萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備之后攤銷方法、使用年限不變。假定不考慮其腦素,企業(yè)2x18年度因該專利技術(shù)形成的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為?
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2021-06-27
想請(qǐng)教一個(gè)問題。如果一個(gè)企業(yè)在本年租了辦公室,租期一年,房子要明年到期。 但是房東沒有開發(fā)票,本年企業(yè)匯算清繳是不是需要調(diào)增?如果第二年房東還是不開發(fā)票,按企業(yè)所得稅25個(gè)點(diǎn)繳納,可否在第二年房租到期內(nèi)用第二年的工資抵扣?
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2022-12-23
某企業(yè) 2022 年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 200 萬元,當(dāng)年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬元,企業(yè)適用所得稅稅率為 25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:1.計(jì)算該企業(yè) 2022 年應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額。 2.編寫相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 怎么做
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2023-06-26
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額) [等于] (A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表( A類)》第19-20行。強(qiáng)制,可是數(shù)據(jù)明明是一致的,請(qǐng)問老師這是怎么回事???
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2021-05-25
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。
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2020-03-06
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
(1)分別計(jì)算業(yè)務(wù)(1)–(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補(bǔ)充養(yǎng)老是一個(gè)意思嗎,在企業(yè)所稅匯算清繳時(shí),企業(yè)年金填寫在哪個(gè)表的哪個(gè)位置?補(bǔ)充養(yǎng)老在哪個(gè)機(jī)構(gòu)買?
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2020-06-05
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補(bǔ)記嗎?
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2017-04-08
老師您好,問您一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的問題,就是每個(gè)季度都交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳還會(huì)再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎?
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),以前年底預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減,應(yīng)該填哪張表?具體怎么填報(bào)?
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2021-04-22
老師 請(qǐng)問高新企業(yè)但2017年度虧損,公司當(dāng)年有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,請(qǐng)問申報(bào)2017年度企業(yè)所得稅時(shí)還要不要填寫表A107040表
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2018-05-24
已知某企業(yè)20×3年總資產(chǎn)凈利率為30%,營(yíng)業(yè)凈利率為10%,如果一年按照360天計(jì)算,則該企業(yè)20×3年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為(?。┨?。
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2020-02-13
房開企業(yè),假設(shè)2020年已預(yù)交了100萬的企業(yè)所得稅,2020年沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,那么2021年匯算清繳的時(shí)候。要做什么處理嗎?
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2021-02-26