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當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí),按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ),應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí),本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請(qǐng)問(wèn)公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤(rùn)8萬(wàn)*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn),前三季度都沒(méi)有利潤(rùn),我是小微企業(yè),在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬(wàn)*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05
請(qǐng)問(wèn)一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了,要怎么改,借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付工資,貸:個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì),管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大,要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
企業(yè)所得稅年報(bào),匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說(shuō)列以前年度損益調(diào)整,說(shuō)列所得稅費(fèi)用,到底列什么
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2017-05-12
老師好! 請(qǐng)問(wèn)房東去稅局代開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)用,不要交個(gè)人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
請(qǐng)問(wèn)一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無(wú)收入,發(fā)生廣告宣傳費(fèi),所得稅匯算清繳時(shí)如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
一般納稅人匯算清繳時(shí)能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
請(qǐng)問(wèn)老師:現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金,該怎么處理?
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2019-04-25
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),我的管理費(fèi)用全部寫在了A表,有影響嗎
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2020-06-01
老師你好!出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少?怎么計(jì)算?
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2019-07-05
小規(guī)模納稅人的增值銳,印花稅,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,計(jì)算方法,小規(guī)模納稅人的印花銳,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳后我們要退稅,這個(gè)有時(shí)間限制嗎?還有如果不想退稅的話有辦法處理嗎
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2018-06-06
老師,之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會(huì)計(jì)賬計(jì)入管理費(fèi)用各個(gè)明細(xì)科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報(bào),不按籌建期申報(bào),可以吧?4、雖然按籌建期填報(bào)以后可以彌補(bǔ)虧損,不按籌建期填報(bào)5年后就不能彌補(bǔ),但2016、2017的會(huì)計(jì)賬已形成,我以上做法對(duì)嗎?5、沒(méi)有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說(shuō)是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個(gè)對(duì)?6、以上說(shuō)法如果不對(duì),有更好的意見(jiàn)嗎?
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2018-03-20
如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零,這句話對(duì)嗎?
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2018-03-20