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年所得額不超過30萬的,是不是按10%交企業(yè)所是稅就可以?
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2017-05-16
老師,您好!個人所得稅年度匯算清繳是所有企業(yè)都要申報?
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2020-06-29
企業(yè)怎么幫公司所有員工辦理個人所得稅年度匯算清繳?
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2020-05-10
老師,年度所得稅申報,工資薪金這里的實際發(fā)生金額和賬載金額是統(tǒng)一填貸方1-12月的累計額,還是說實際發(fā)生金額只填1-11月實際發(fā)放工資數(shù)呢
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2024-05-08
老師,年度所得稅申報,去年開的發(fā)票今年用起來,要不要做調(diào)整,怎么調(diào)整?
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2025-02-21
17年的企業(yè)所得稅匯算清繳費用在18年5月份繳費的, 這個費用應(yīng)該填在18年5月所得稅數(shù)據(jù)里,還是填在17年?
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2019-06-14
2019年1月份交了2018年企業(yè)所得稅3萬元,但是后來調(diào)賬致2018年是虧損,我交的3萬元所得稅2019年怎么賬務(wù)調(diào)整呢?
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2020-01-02
經(jīng)營一個農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報表17年財務(wù)費用-85,交稅8.5 ,18年財務(wù)費用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請問別的數(shù)據(jù)都是0,請問這樣注銷時股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
鄒老師,您好!2020年補繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄?(我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則) 比如:我是2020年4月份在進行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要補繳10000元所得稅,那么:計提時:借:利潤分配--未分配利潤10000 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸:銀行存款10000 這個還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-03
老師好!我想咨詢一下企業(yè)2021年是小微企業(yè),去年申報時一直是小微企業(yè)一至四季度企業(yè)所得稅申報都有減免,但在企業(yè)所得稅匯算時怎么沒有了是怎么回事?
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2022-05-01
你好,我們匯算清繳企業(yè)所得稅時,享受了2018年500萬以下固定資產(chǎn)加速折舊少交了企業(yè)所得稅,請問如何做會計分錄 可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:遞延所得稅負(fù)債
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2019-05-28
我們是建安企業(yè) 例如 A項目要繳納25萬的企業(yè)所得稅 B項目虧損 年終企業(yè)所得稅是否可以用25-虧損來繳納?
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2018-12-19
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
18年12月在計提第四季度所得稅的時候多計提了6.85,現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借:以前年度損益調(diào)整 -6.85貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 -6.85借:所得稅費用 -6.85貸:以前年度損益調(diào)整 -6.85
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2019-02-14
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
定額征收的微小企業(yè)需要報所得稅年報嗎
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2018-04-10
今年季報的企業(yè)所得稅,有兩個六月怎么報?
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2017-06-06
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