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老師,實操的長城建筑12月我有幾個問題想確認一下謝謝! 1,已開銷售發(fā)票不管有沒有收到款項當月都需要預(yù)交稅費(增值稅及其附加,所得稅)對吧? 2,未開的銷售發(fā)票不管有沒有收款的只計入應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅掛賬即可(也就是下月不交銷項稅)對嗎? 3,如果我第2個問題沒理解錯那么待認證的進項發(fā)票是不是不用認證了? 4,如果進項認證了那么就掛應(yīng)交稅費-進項稅了嗎?應(yīng)該需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅吧?
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2019-06-14
計提:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減 月末結(jié)轉(zhuǎn)是未交增值稅時用紅字嗎?
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2019-07-07
我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額直接寫成應(yīng)交稅費~未交增值稅嗎?
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2022-03-30
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫? 1、借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 3、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2025-02-17
這個月收到銀行流水有是交上個月的應(yīng)交稅費怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時候涉及應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目,
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2017-01-19
老師,進項大于銷項時賬務(wù)上是不是不用做計提之類的了,要交稅時做的分錄是借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。除了這個計提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
新來這個公司,看年初應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額、進項稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
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2018-07-15
老師你好,進項大于銷項,賬務(wù)這樣處理正確嗎?比如說:本月進項3000元,銷項1000元 借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000 應(yīng)交稅費_未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額) 3000
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2020-08-04
借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 這種分錄表示什么意思
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2019-03-14
收到留抵退稅如何做賬?之前做到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了
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2025-05-28
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅和未交增值稅是一個意思嗎?這2個二級科目分別在什么情況下使用?
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2016-07-04
關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅圖片上面的分錄對嗎?還是直接把數(shù)字算出來以后做 借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅兩種方法哪個是正確的
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2018-12-04
老師您好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,這個分錄是這樣做嗎?我是小規(guī)模,借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅1000,貸應(yīng)交稅費—未交增值稅800,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額280謝謝老師
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2022-01-08
因為看到學(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時需要把“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅的明細科目,如銷項稅額、進項稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅下的:“進項稅額”、“已交稅金”和“銷項稅額”的往年數(shù)額都沒結(jié)轉(zhuǎn),請問我需要把這些明細科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計提而別的不用呢?
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2017-09-08
開票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當月無應(yīng)交增值稅時可以借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元 貸:管理費用330元嗎?是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
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2017-09-05
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費,應(yīng)交稅費-未交增值稅、應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個科目的余額轉(zhuǎn)不平
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2019-01-07
我剛才咨詢的應(yīng)交稅費的問題,我找到課件了,他是這樣說的,銷項大于進項按之前那樣做,銷項小于進項,要做第二筆分錄!我還是不太明白,我月末是吧進項跟銷項都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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2019-09-11