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老師,請(qǐng)問我購買了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī),開具了增值稅專票,做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢? 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
更正申報(bào)增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
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2019-11-04
為什么購入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
我們單位收到供應(yīng)商的貨已經(jīng)入庫了,也收到對(duì)方的發(fā)票,我們還沒付款就做轉(zhuǎn)賬憑證掛賬,借原材料 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,但對(duì)于外協(xié)加工這一塊,有借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款,和借:生產(chǎn)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這兩種情況我不明白
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2017-11-26
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦,今年想糾正過來(應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
,軟件企業(yè)增值稅即征即退政策,實(shí)際交的增值稅稅負(fù)超過3%的部分,即征即退,實(shí)際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤表什么科目
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2017-02-17
老師,求增值稅各明細(xì)科目之間的轉(zhuǎn)換和應(yīng)用,分錄講解,謝謝
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2021-08-11
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對(duì)嗎?謝謝!
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2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅,需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元?3月銷項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)我是不是再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
咨詢一下,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)98338.52元,銷項(xiàng)321609.67元。金稅盤服務(wù)費(fèi)減免抵扣280元在應(yīng)交增值稅_減免稅款科目里面。要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交稅金的分錄怎么寫,這280元也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-12-19
應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn),余額在貨方,科目怎樣做
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2021-01-04
剛接的一家亂賬:公司除了銀行什么數(shù)據(jù)都是對(duì)不上的,這個(gè)月還有所得稅 我現(xiàn)在只把“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)2級(jí)科目的貸方余額27981.62元調(diào)整等于10月份剛申報(bào)的應(yīng)繳納增值稅。老師因?yàn)檫@個(gè)月要申報(bào)3季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我除了稅金這個(gè)科目還有必須要調(diào)好避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的嗎
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2017-10-13
老師 我們免增值稅了 是不是要做個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入?這個(gè)分錄什么時(shí)候做?
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2016-10-21
增值稅月末的計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅是直接算出來寫分錄,還是要把進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,和轉(zhuǎn)出未交做分錄???
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2020-05-11
老師您好,我想咨詢下,我發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)做賬有誤,2017年賬面上沒有計(jì)提增值稅,扣款時(shí)直接借方掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了,導(dǎo)致現(xiàn)在該科目余額為借方余額,請(qǐng)問現(xiàn)在需要怎么更正呢?
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2019-04-19