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老師買水產(chǎn)品送人,分錄:借庫存商品51376.15,進(jìn)項(xiàng)稅4623.85,貸:應(yīng)付賬款56000。送人時:借銷售費(fèi)用51376.15,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4623.85,貸庫存商品56000。這樣做對嗎?請問我們不用開票是吧?做視同銷售?增值稅申報時怎么申報?填寫哪一欄?
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2025-04-25
購買商品A不含稅金額393.81元,進(jìn)項(xiàng)增值稅額51.19元;賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項(xiàng)增值稅稅額53.27元,增值稅率為13%,所得稅稅率5%,應(yīng)交增值稅2.07元,附加稅0.25元。應(yīng)納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67?應(yīng)交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?以前年度沒結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理?
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2020-12-30
企業(yè)在第一季度已計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15000元,在4月份已完成申報增值稅工作,并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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2019-05-14
外帳,抵扣發(fā)票認(rèn)證抵扣后又被作廢,2月的進(jìn)項(xiàng),三月國稅通知已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅收那么我三月會計憑證要怎么做分錄。分錄如果是: 借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出) 那如果這批貨已經(jīng)也銷售出去了呢,增值稅發(fā)票也開了,這樣對于我之前銷售的貨物會有影響嗎?
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2016-05-27
你好老師,有個問題想要咨詢下你,我們是小規(guī)模,三個月做一次賬(一般都是4月初做賬),例如1-3月份這次需要繳納增值稅,是不是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸:銀行存款就可以,附加稅呢,我是先計,可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
簡易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
老師,請問我購買了一臺幾百元的飲水機(jī),開具了增值稅專票,做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢? 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡易計稅繳納增值稅,開具發(fā)票入賬,會計分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅-預(yù)交”
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2022-06-23
當(dāng)期做賬但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么?
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2018-12-29
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時,直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
繳納稅金時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦,今年想糾正過來(應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開票記 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
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2019-06-26
2016年外購一臺不需要安裝的設(shè)備,預(yù)計使用十年,增值稅注明25萬,增值稅為4.25萬,
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2015-11-02
購入工程物資一批增值稅專用發(fā)票注明價款1500000,增值稅稅額255000款項(xiàng)以銀行支付
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2022-04-20
請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只能針對福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
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2019-08-29
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候最后一個分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對嗎?謝謝!
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2019-09-29