 1月1日,張某與某事業(yè)單位簽訂承包合同經(jīng)營招待所,承包期為3年;當年招待所實現(xiàn)承包經(jīng)營凈利潤400 000元,按合同規(guī)定每年應從承包經(jīng)營利潤中上繳承包費100000元,當年“三險一金”專項扣除額66 000元,專項附加扣除額共計48000元,無其他扣除額。張某當年應繳納個人所得稅( ) 元。
1月1日,張某與某事業(yè)單位簽訂承包合同經(jīng)營招待所,承包期為3年;當年招待所實現(xiàn)承包經(jīng)營凈利潤400 000元,按合同規(guī)定每年應從承包經(jīng)營利潤中上繳承包費100000元,當年“三險一金”專項扣除額66 000元,專項附加扣除額共計48000元,無其他扣除額。張某當年應繳納個人所得稅( ) 元。
 根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務,編制會計分錄。1.某事業(yè)單位2016年7月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)用現(xiàn)金500元購買辦公用品。(2)購入材料400千克,每千克不含稅價15元,款項已用支票付訖,又用現(xiàn)金支付裝卸費300元。材料驗收入庫。(3)經(jīng)批準將一舊設備報廢,設備原值50 000元,清理時收到變價收入1 000元。(4)收到應上繳國家的行政性收費200 000元,存入銀行
根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務,編制會計分錄。1.某事業(yè)單位2016年7月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)用現(xiàn)金500元購買辦公用品。(2)購入材料400千克,每千克不含稅價15元,款項已用支票付訖,又用現(xiàn)金支付裝卸費300元。材料驗收入庫。(3)經(jīng)批準將一舊設備報廢,設備原值50 000元,清理時收到變價收入1 000元。(4)收到應上繳國家的行政性收費200 000元,存入銀行
 1、某事業(yè)單位接受捐贈材料一批驗收入庫按照發(fā)票顯示的成本為11700元,用存款支付發(fā)生的相關(guān)稅費運輸費等1000預算會計2、某事業(yè)單位報經(jīng)批準,無償調(diào)出設備一臺原值20萬元,已計提的折舊5萬元,調(diào)出過程中發(fā)生的歸屬于調(diào)出方的相關(guān)費用1000元,用存款支付預算會計3、某事業(yè)單位收到前欠貨款10萬元存入銀行預算會計4、某事業(yè)單位張三預借差旅費5000元,預算會計
1、某事業(yè)單位接受捐贈材料一批驗收入庫按照發(fā)票顯示的成本為11700元,用存款支付發(fā)生的相關(guān)稅費運輸費等1000預算會計2、某事業(yè)單位報經(jīng)批準,無償調(diào)出設備一臺原值20萬元,已計提的折舊5萬元,調(diào)出過程中發(fā)生的歸屬于調(diào)出方的相關(guān)費用1000元,用存款支付預算會計3、某事業(yè)單位收到前欠貨款10萬元存入銀行預算會計4、某事業(yè)單位張三預借差旅費5000元,預算會計
 袁老師好:請問事業(yè)單位購買電腦 打印機的會計分錄應該是借:固定資產(chǎn)-電腦  貸:固定基金。    借:事業(yè)支出  貸:銀行存款  這樣對嗎?非常感謝!
袁老師好:請問事業(yè)單位購買電腦 打印機的會計分錄應該是借:固定資產(chǎn)-電腦  貸:固定基金。    借:事業(yè)支出  貸:銀行存款  這樣對嗎?非常感謝!
 單位一員工因交通事故,已認定工傷,對方全責已賠付誤工費,我單位還需要支付停工留薪期工資嗎?
單位一員工因交通事故,已認定工傷,對方全責已賠付誤工費,我單位還需要支付停工留薪期工資嗎?
 請問民辦本科是事業(yè)單位還是企業(yè)單位?那他們用的會計科目和記賬憑證跟正常企業(yè)不太一樣吧
請問民辦本科是事業(yè)單位還是企業(yè)單位?那他們用的會計科目和記賬憑證跟正常企業(yè)不太一樣吧
 老師,你好。我單位同事的車賠款,保險公司匯到我單位賬上(保險公司的賠款,不給個人匯),同事已經(jīng)自己用現(xiàn)金支付了汽車修理廠的修理款,現(xiàn)在同事要我把保險公司匯來的賠款,提現(xiàn)給他,可以嗎?需要什么手續(xù)?
老師,你好。我單位同事的車賠款,保險公司匯到我單位賬上(保險公司的賠款,不給個人匯),同事已經(jīng)自己用現(xiàn)金支付了汽車修理廠的修理款,現(xiàn)在同事要我把保險公司匯來的賠款,提現(xiàn)給他,可以嗎?需要什么手續(xù)?
 事業(yè)單位遺屬去世單位不知道,多領(lǐng)了錢,已退回,借銀行存款貸事業(yè)支出—基本支出—對個人和家庭補助支出—生活補助,這樣寫對嗎,同事說貸方不能記支出,可當時付的時候是反分錄,現(xiàn)在退回了不該沖掉原來的嗎
事業(yè)單位遺屬去世單位不知道,多領(lǐng)了錢,已退回,借銀行存款貸事業(yè)支出—基本支出—對個人和家庭補助支出—生活補助,這樣寫對嗎,同事說貸方不能記支出,可當時付的時候是反分錄,現(xiàn)在退回了不該沖掉原來的嗎
 老師,您好!請教一下,我單位屬于事業(yè)單位,收入支出表的事業(yè)結(jié)余是正數(shù),可是資產(chǎn)負債表中,由于上月交了上年度企業(yè)所得稅,而產(chǎn)生了事業(yè)結(jié)余為負數(shù)。想問,我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅是以哪個數(shù)進行申報?
老師,您好!請教一下,我單位屬于事業(yè)單位,收入支出表的事業(yè)結(jié)余是正數(shù),可是資產(chǎn)負債表中,由于上月交了上年度企業(yè)所得稅,而產(chǎn)生了事業(yè)結(jié)余為負數(shù)。想問,我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅是以哪個數(shù)進行申報?
 事務所交接給我,我需要注意的事項。和交接的具體內(nèi)容。
事務所交接給我,我需要注意的事項。和交接的具體內(nèi)容。
 本身是會計專業(yè)的,初級如果過了,考中級的話   是不是要單位證明在本單位從事會計工作滿5年嗎?  我:大專學的會計,中級報名不是要有從事會計工作年限嗎? 這個是要單位證明還是按畢業(yè)證上算
本身是會計專業(yè)的,初級如果過了,考中級的話   是不是要單位證明在本單位從事會計工作滿5年嗎?  我:大專學的會計,中級報名不是要有從事會計工作年限嗎? 這個是要單位證明還是按畢業(yè)證上算
 某事業(yè)單位有關(guān)銀行存款的業(yè)務如下,2019年9月,該單位在開展失業(yè)業(yè)務活動中取得一項事業(yè)收入75,000元,款項已存入銀行存款賬戶輸入后,該事業(yè)單位通過財政授權(quán)支付方式支付一筆款項6000元,具體內(nèi)容為開展專業(yè)業(yè)務活動中發(fā)生的一項業(yè)務費用,請編制會計分錄。
某事業(yè)單位有關(guān)銀行存款的業(yè)務如下,2019年9月,該單位在開展失業(yè)業(yè)務活動中取得一項事業(yè)收入75,000元,款項已存入銀行存款賬戶輸入后,該事業(yè)單位通過財政授權(quán)支付方式支付一筆款項6000元,具體內(nèi)容為開展專業(yè)業(yè)務活動中發(fā)生的一項業(yè)務費用,請編制會計分錄。
 律師事務所的職業(yè)風險和事業(yè)發(fā)展一盤
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 某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,其非獨立核算部門為生產(chǎn)產(chǎn)品購進乙材料2000千克,每千克50元,增值稅稅額17000元,款項以銀行存款支付。
某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,其非獨立核算部門為生產(chǎn)產(chǎn)品購進乙材料2000千克,每千克50元,增值稅稅額17000元,款項以銀行存款支付。
 事業(yè)單位,財務會計,每個項目到賬時會計提單位管理費用,貸預提費用,支出會預提費用,貸銀行存款,問?年底預提費用科目剩余計入哪里?
事業(yè)單位,財務會計,每個項目到賬時會計提單位管理費用,貸預提費用,支出會預提費用,貸銀行存款,問?年底預提費用科目剩余計入哪里?
 老師,您好,我想請教下,事業(yè)單位的季度企業(yè)所得稅是按收支表上的收入和支出填嗎
老師,您好,我想請教下,事業(yè)單位的季度企業(yè)所得稅是按收支表上的收入和支出填嗎
 麻煩問一下事業(yè)單位的銀行賬戶管理費計入什么科目比較合適
麻煩問一下事業(yè)單位的銀行賬戶管理費計入什么科目比較合適
 老師您好!我們單位是供排水服務中心有營業(yè)執(zhí)照還有事業(yè)單位證是雙重性質(zhì)單位、單位購入水廠用的電子顯示器還有一些電子設備、財政局把這個款給直撥到銷售方、我看會計寫分錄是、借:制造費借:固定資產(chǎn).貸:資本公積、這個分錄對嗎?
老師您好!我們單位是供排水服務中心有營業(yè)執(zhí)照還有事業(yè)單位證是雙重性質(zhì)單位、單位購入水廠用的電子顯示器還有一些電子設備、財政局把這個款給直撥到銷售方、我看會計寫分錄是、借:制造費借:固定資產(chǎn).貸:資本公積、這個分錄對嗎?
 老師,事業(yè)單位工資發(fā)放中的取暖費,個人所得稅前允許扣除嗎?
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 我單位為行政事業(yè)單位,上級部門撥入固定資產(chǎn),我做了以下分錄  借:固定資產(chǎn)    貸:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn),年末應做什么分錄呢?
我單位為行政事業(yè)單位,上級部門撥入固定資產(chǎn),我做了以下分錄  借:固定資產(chǎn)    貸:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn),年末應做什么分錄呢?