
事業(yè)單位,財(cái)務(wù)會計(jì),每個項(xiàng)目到賬時會計(jì)提單位管理費(fèi)用,貸預(yù)提費(fèi)用,支出會預(yù)提費(fèi)用,貸銀行存款,問?年底預(yù)提費(fèi)用科目剩余計(jì)入哪里?
答: 你好, 可以記入應(yīng)付賬款。
事業(yè)單位提取管理費(fèi)財(cái)務(wù)會計(jì):借:單位管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用-項(xiàng)目管理費(fèi)。等實(shí)際使用管理費(fèi)時:借:預(yù)提費(fèi)用-項(xiàng)目管理費(fèi),貸:銀行存款。也就是說計(jì)提當(dāng)期,計(jì)提的費(fèi)用不管有沒有花,通通計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。這樣做會不會影響報表不準(zhǔn)確?
答: 你好,是的,是這樣的,不會影響的,學(xué)員
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問收到上級單位撥款用于單位管理費(fèi)用科目怎么做呢,事業(yè)單位的
答: 借,其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你之前財(cái)務(wù)會計(jì)作了其他應(yīng)付款,那么你現(xiàn)在支付的時候直接沖減其他應(yīng)付款就可以了。

