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購買了一臺(tái)辦公用的筆記本電腦3800元,應(yīng)該入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用?
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2019-03-05
不是昨天晚上才發(fā)現(xiàn)我的那個(gè)。管理費(fèi)用的那個(gè)本年累計(jì)數(shù)給我的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)不一樣,然后相差了二十點(diǎn)五八。然后我會(huì)去找一下這個(gè)瓶子就是這一張憑證,然后當(dāng)時(shí)我三月份多計(jì)提了二十塊五毛八。我的那個(gè)稅費(fèi),然后我要去沖減的時(shí)候我就把那個(gè)。管理費(fèi)用做成了貸方,所以我現(xiàn)在想問一下這個(gè)我要去紅沖他的話,然后把憑證調(diào)正確,我怎么樣去調(diào)。
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2018-11-20
以前月份一管理費(fèi)用的分錄做在貸方,已月結(jié),本年利潤(rùn)的借貸不等于凈利潤(rùn),怎么調(diào)整
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2019-01-14
老師好!請(qǐng)問公司購買一臺(tái)筆記本電腦,價(jià)值5000左右,是必須要作為固定資產(chǎn)入賬嗎?還是可以直接記入當(dāng)期管理費(fèi)用?如果必須作為固定資產(chǎn)入賬,那么折舊年限一般是多少年?謝謝!
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2019-06-03
當(dāng)年應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅沒轉(zhuǎn)出現(xiàn)補(bǔ)交增值稅會(huì)計(jì)分錄 4月買的空調(diào)用于員工福利,當(dāng)時(shí)借 管理費(fèi)用和增值稅
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2015-11-13
之前一直沒有繳納增值稅,這個(gè)月交了之后發(fā)現(xiàn)實(shí)交金額和賬面金額差820 這820是當(dāng)時(shí)買稅控系統(tǒng)的,當(dāng)時(shí)計(jì)入的管理費(fèi)用,現(xiàn)在全額抵減之后,賬務(wù)怎么處理?
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2016-08-23
老師,買稅控盤的480還沒有抵扣,因?yàn)楣緞偝闪?,還沒有銷項(xiàng),那這個(gè)480,是實(shí)際抵扣時(shí),充管理費(fèi)用,然后做應(yīng)交增值稅_減免稅額嗎
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2019-05-31
已繳納航天金稅服務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅 貸:紅字管理費(fèi)用 請(qǐng)問現(xiàn)在退回280服務(wù)費(fèi) 要怎么做賬?
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2019-08-01
公司在京東上買一些硬盤、電源費(fèi)用一共3672,這個(gè)發(fā)票是增值稅專票,我可以抵扣嗎,還有這個(gè)我是直接入當(dāng)期管理費(fèi)用不需要入固定資產(chǎn)把
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2016-05-06
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料,收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費(fèi)用,一次性增值稅抵扣嗎?100萬金額很大,可以直接計(jì)入當(dāng)期損益嗎
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2019-06-06
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料,收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費(fèi)用,一次性增值稅抵扣嗎
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2019-06-06
新開業(yè)的公司,本月購入電腦,空調(diào)等,只有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅,那么,分錄這么做對(duì)嗎:借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 借:管理費(fèi)用:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待扣稅金 貸:銀行
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2017-04-17
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料,收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費(fèi)用,一次性增值稅抵扣嗎
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2019-06-06
麻煩問下老師,課票報(bào)銷怎么寫分錄,這個(gè)實(shí)名的客票可以抵減 我們做的是借:管理費(fèi)用~差旅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~客票抵減稅額 貸:銀存
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2021-10-15
公司購買辦公軟件,開回來3%的進(jìn)項(xiàng)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),那么申報(bào)增值稅這個(gè)金額應(yīng)該填到哪個(gè)里面?
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2017-11-07
汪老師,知道了,那這次可以這樣入外帳嗎?借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)280,貨:現(xiàn)金280。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅)280,貨:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)280,可以這樣做分錄嗎?
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2020-06-28
老師,你好!請(qǐng)問申報(bào)增值稅,按電費(fèi)發(fā)票稅金的3%進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么入賬時(shí),是不是按不含稅的3%分配到管理費(fèi)用—水電費(fèi),科目里呢?
1/1744
2020-02-10
老師,金蝶專業(yè)版采購管理,銷售管理,倉存管理,生產(chǎn)管理,委外管理,應(yīng)收應(yīng)付,存貨核算,固定資產(chǎn)這幾個(gè)模塊,有哪些模塊需要設(shè)置可以生成憑證的
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2016-06-16
老師,我把每個(gè)項(xiàng)目的招待費(fèi)做到了合同成本-其他成本的招待費(fèi)里面了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面了,我要不要單獨(dú)做到管理費(fèi)用的招待費(fèi)里面呀?
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2024-03-05
小規(guī)模,勞務(wù)派遣差額征稅,怎么著分錄?比如應(yīng)收賬款100萬,工資成本60萬,社保成本20萬,福利費(fèi)生活費(fèi)等現(xiàn)場(chǎng)開支的成本10萬,管理費(fèi)4623.怎么做成本和確認(rèn)收入會(huì)計(jì)分錄
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2018-09-07