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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-31 12:02

是的,需要交稅的時候抵扣

1069218076 追問

2019-05-31 12:11

因為我們還沒有交稅,還沒有抵扣,但是我這個480我已經(jīng)錄入到增值稅申報表的附表四里面了,要做分錄嗎?

郭老師 解答

2019-05-31 12:12

不需要做分錄的,

郭老師 解答

2019-05-31 12:13

你實際抵扣不填寫

1069218076 追問

2019-05-31 12:21

那這個480,是實際抵扣時,做借應交稅費 —減免稅額,貸:管理費用

1069218076 追問

2019-05-31 12:23

那比如說我這個月銷項12000 ,進項10000,減免稅額480,怎么會計分錄?

郭老師 解答

2019-05-31 12:26

借應交稅費-應交增值稅-減免稅款
借管理費用負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交12000-10000-480
貸應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
小規(guī)模納稅人購進金稅盤遞減稅額時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 還是,借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-02-20 16:29:35
您好,不一樣,因為財務軟件利潤表取數(shù)就不正確了。
2017-07-11 23:28:47
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