
當(dāng)年應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅沒轉(zhuǎn)出現(xiàn)補(bǔ)交增值稅會計分錄 4月買的空調(diào)用于員工福利,當(dāng)時借 管理費用和增值稅
答: 項稅額,貸現(xiàn)金,9月稅務(wù)查賬說進(jìn)項稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出,所以補(bǔ)交了增值稅,會計分錄怎么做?在報稅的時候表應(yīng)該怎么填?謝謝了
你好管理費用增值稅轉(zhuǎn)出后,會計分錄怎么做借:管理費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模購買稅控盤的會計分錄!借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅貸:管理費用!對么?
答: 你好!是的,就是這樣做的了。


鄒老師 解答
2015-11-13 09:07