籌建期,只有應(yīng)交增值稅進項稅額,到年底都不會有銷項稅,我月底還要做一筆:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 嗎
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2019-09-25
外賬代開預(yù)交稅款是應(yīng)該借應(yīng)交增值稅-已交增值稅,貸銀行存款嗎? 開發(fā)票的時候。
登記收入的時候應(yīng)改是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-未交增值稅;借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-已交增值稅,這分錄對嗎老師?
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2016-10-10
老師,計提下月應(yīng)交增值稅的時候
借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月繳納時:
借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸銀行存款 對嗎?
那轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目的余額不是一直累計著了嗎?需要做平嗎?要怎么做分錄?
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2019-08-02
老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務(wù)處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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2019-10-21
請問老師應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是在什么情況下時
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2019-01-10
當(dāng)銷當(dāng)銷項稅大于進項稅,月末要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應(yīng)交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待抵不用做分錄.項稅大于進項稅,月末要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應(yīng)交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待
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2016-04-11
老師好,請問應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是什么意思
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2020-04-08
老師我想問下應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方代表什么意思?
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2020-07-03
老師結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額2、應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅4、實際交納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
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2016-10-27
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費怎樣能平呢
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2016-08-10
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅、銷項稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,每個月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對?
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2021-10-25
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計算應(yīng)收出口退稅額:
借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個已交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說下面這個分錄要做嗎?(借:應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅,貸:應(yīng)交稅費一己交稅金),還是下月交增值稅時直接做借:應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時 ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個余額4371.28應(yīng)該怎么平?
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2021-03-18
屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
6月30日,銷售部門報銷市內(nèi)交通費650元,管理部門報銷電話費1630元。
一般納稅人收到的普票也要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)嗎?
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2021-01-02
請教各位老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額69078.58,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細一直沒有接轉(zhuǎn)過,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師
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2022-01-11
請問為什么本月應(yīng)交增值稅有余額時不直接全部繳納,而要借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,然后下個月再借記“未交增值稅”來補繳?
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2020-11-12
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