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請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以內(nèi)按2.5%交所得稅,是從2021年實(shí)行還是從2022年開(kāi)始實(shí)行
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2022-05-09
同樣的收入,個(gè)體工商戶交的個(gè)人所得稅是不是要比 小規(guī)模納稅人繳納的企業(yè)所得稅 要少?
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2019-02-15
我想問(wèn)下建筑公司異地預(yù)交哪些稅呢,增值稅,附加稅,印花稅,有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
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2018-06-06
老師,你好,登錄電子稅務(wù)局,在哪里查看以前有交過(guò)那些稅款?增值稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅
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2022-02-27
企業(yè)前期已經(jīng)預(yù)交了所得稅,年底加計(jì)抵扣后不需要繳納所得稅的話,是不是需要辦理退稅?
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2022-11-30
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅,繳納企業(yè)所得稅分路
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2019-04-24
你好,老師,我想問(wèn)一下企業(yè)繳個(gè)人所得稅有積分的嗎?企業(yè)幫員工個(gè)人所得稅是不是可以抵企業(yè)所得稅?怎么抵企業(yè)所得稅??
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2019-06-24
小微企業(yè),減征收企業(yè)所得稅,應(yīng)交2853.09,實(shí)際交了1141.23,把免征那部分放到營(yíng)業(yè)外收入了,利潤(rùn)表所得稅是2853.09,是不對(duì)的。季報(bào)的報(bào)上去了,現(xiàn)在年報(bào)應(yīng)該么改呀?
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2017-05-23
公司被退去年的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?注:以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在退稅了,計(jì)入哪個(gè)科目,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
老師,請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒(méi)有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系???還沒(méi)懂
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2021-10-29
9. 2018年10月,甲公司以300萬(wàn)元購(gòu)買了某種金融資產(chǎn),并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日,該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為340萬(wàn)元; 2019年,甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn),12月31日該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為290萬(wàn)元。2020年1月,甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬(wàn)元價(jià)格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,寫出甲公司購(gòu)買、出售該金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理,以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)于公允價(jià)值變動(dòng)、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
個(gè)人借款利息所得所得稅咋交
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2019-01-10
財(cái)稅[2019]13號(hào)? 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這到底什么意思?該怎么交?
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2019-10-17
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 主表里帶出來(lái)的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
小微企業(yè),,7月8月沒(méi)有開(kāi)票,9月一次開(kāi)9萬(wàn),這還交什么稅嗎?以及企業(yè)所得稅?是不是要交?
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2018-09-13
8月預(yù)付一筆勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),記入了預(yù)付賬款,暫時(shí)還沒(méi)有收到普通發(fā)票。但是這個(gè)月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)
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2018-10-09
#提問(wèn)#公司2017年沒(méi)有交過(guò)稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報(bào)的時(shí)候納稅總額應(yīng)該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13