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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-23 16:18

你好,免征 應(yīng)當是沖減所得稅費用,而不是營業(yè)外收入的

追問

2017-05-23 16:20

@鄒老師:那是出一筆負數(shù)的?〉

鄒老師 解答

2017-05-23 16:21

是的

追問

2017-05-23 16:24

@鄒老師:在12月沖得不?年報再填按正確報表填?還有增值稅不超九萬的,免征增值稅的是記入營業(yè)外收人么?

鄒老師 解答

2017-05-23 17:02

你好,增值稅免征的是計入營業(yè)外收入 
之前按未調(diào)整之前的數(shù)據(jù)申報

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是的
2018-01-12 14:51:34
你好! 增值稅減免,教育費附加就不要計提了
2018-09-19 22:37:37
你好!這個就要看是什么原因產(chǎn)生的收入了
2019-01-11 14:57:29
核定的根據(jù)收入來交。 安利潤表申報的那個是根據(jù)利潤來交。
2020-01-03 11:46:07
不超過100萬按你實際利潤額這個*5%交企業(yè)所得稅,超過100萬,不超過300萬,100萬*5%%2B(實際利潤額-100萬)*10%交企業(yè)所得稅,
2020-04-21 13:31:55
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