国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

1月份交的上年9-12月的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在季報(bào)實(shí)際已繳納所得稅額是不是應(yīng)該自動生成1月交的金額。
1/1813
2019-04-11
老師 賬面虧損太多,有什么方法既可以調(diào)整利潤,又可以少交所得稅嗎,不考慮明年匯算清繳退回已交所得稅
3/720
2020-06-16
企業(yè)所得稅是不是一年交的,還是季度交的,就是小規(guī)模每季度都要做企業(yè)所得稅,那是不是當(dāng)月就稅費(fèi)了
2/4186
2018-11-12
老師,幫我參考一下,是不是所得稅應(yīng)納稅所得額小于100,減免按照5%交稅,大于100萬小于300萬,減免按照10%交稅.
1/1218
2019-01-10
小型微利企業(yè)月銷售額30000以下不交增值稅,那么怎么算企業(yè)所得稅呢·如果每月收入為15000,應(yīng)交多少所得稅
2/1953
2016-08-08
老師 我這家公司上個季度盈利了109萬交了企業(yè)所得稅 這個季度盈利107萬 這個季度還需要交企業(yè)所得稅嗎
3/1541
2021-09-04
老師 23年做賬的時候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報(bào)表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個是 借 :所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 :銀行存款 第二個 是:借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個 哪個分錄對呀???? 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個分錄的金額呀
3/1024
2024-03-01
員工報(bào)銷,打到工資卡的錢能和工資一起打到卡上嗎?一起打,是不是這部分就得交個人所得稅了?分開打就不應(yīng)該交個人所得稅
1/6638
2018-08-13
老師,報(bào)年報(bào)時,應(yīng)繳所得稅為負(fù)數(shù),但專管員又要求公司交稅,我該怎樣調(diào)呢?
1/681
2019-05-14
老師,報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)期末余額填列是不是不包含遞延所得稅的?
1/872
2014-11-25
公司收到其他公司分紅,年底所得稅交納嗎?
1/490
2022-01-13
請教老師,今年一季度的所得稅報(bào)錯了怎么辦呢,不用交稅金
1/543
2020-06-16
我們公司2015年已預(yù)提所得稅,并以結(jié)轉(zhuǎn)成本,在今年1月交所得稅時,稅務(wù)局有優(yōu)惠政策,減免啦一部分,我想問老師,哪沒有交的哪部分,我要不要轉(zhuǎn)回來,對今年的本年利潤有沒有什么影響,分錄要怎么做?謝謝
1/1034
2016-03-07
老師,比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率,我們平時每月也要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧!我這樣理解,我們每月月底計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個月,我們就開始繳納企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。這個企業(yè)所得稅,我把這三個月應(yīng)交的金額加一起,就是實(shí)際繳納金額對嗎老師?我平時每月就只預(yù)提,什么也不做分錄,到最后第四個月繳納,在做繳納分錄對嗎?
1/730
2020-02-23
您好,我們是小規(guī)模納稅人,那個申報(bào)的時候45萬以內(nèi)免交增值稅,但是還有一個應(yīng)交所得稅怎么去平?報(bào)稅的時候也沒有顯示讓交稅呢
3/179
2022-03-27
老師匯算清繳補(bǔ)交所得稅的分錄怎么做?
1/690
2017-12-16
涉及到要交稅的。例如:增值稅和附加,房產(chǎn)稅,企業(yè)所得稅等,是都要先計(jì)提,再支付嗎?
1/241
2021-03-22
老師你好,我有一個小規(guī)模的企業(yè)9月的憑證我都做完了,報(bào)表也出來了,利潤表有4000多的利潤,請問怎樣計(jì)提預(yù)交所得稅呢?謝謝
2/211
2021-10-12
稅務(wù)稽查,公司需要補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅,滯納金及罰款帳務(wù)怎么處理
1/2344
2019-10-31
老師 17年預(yù)交所得稅少交了 是不是只有等到匯算清繳時補(bǔ)交,能不能在18年正常申報(bào)時把利潤調(diào)高加進(jìn)去呢
1/465
2018-04-17