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老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,老師你還是沒明白我意思,我也不知道他怎么做的,我們實(shí)際繳納的沒有賬面上多,現(xiàn)在紅沖的話,我最后繳納的還是1000,賬面上不就只有應(yīng)交400了嗎,紅沖只能讓我所得稅總額是對(duì)的,應(yīng)交稅費(fèi)總額還是對(duì)不上,或者這樣說吧,老師,我現(xiàn)在紅沖了,但我繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)400,貸銀行1000,那個(gè)多出來的600我怎么入賬
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2019-01-05
老師,我的意思是賬面上所得稅計(jì)提了多少,賬面上已交稅費(fèi)就是多少了,以前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,所以這樣,我紅沖了多少,再次計(jì)提時(shí),金額還是會(huì)被紅沖的這部分綜合比實(shí)際繳納的小的
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2019-01-05
應(yīng)交稅費(fèi),所得稅在借方,是不是表示稅款繳了當(dāng)初沒有計(jì)提
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2019-06-05
老師 我看了一下本其的企業(yè)所得稅申報(bào) 本月的利潤總額14萬 預(yù)繳企業(yè)所得稅只有5000多 結(jié)果顯示應(yīng)交企業(yè)所得稅為0 是怎么回事呢 不是應(yīng)交補(bǔ)繳1000多么
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2024-07-09
老師好,2021年12月計(jì)提企業(yè)所得稅1萬元 1、計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、付款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貨:所得稅費(fèi)用 4、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 請(qǐng)問前羅列的分錄正確嗎?2022年3月享受減免退回1萬元,請(qǐng)問分錄如何處理?
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2023-04-26
老師,我們是一家賓館,核定征收,這個(gè)季度開了199020.54元的發(fā)票,得交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問這個(gè)個(gè)人所得稅如何計(jì)算?應(yīng)稅所得率是1.3%
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2019-04-11
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個(gè)月的增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得),本月會(huì)計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對(duì)嗎? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個(gè)人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
老師 23年做賬的時(shí)候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報(bào)表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個(gè)是 借 :所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 :銀行存款 第二個(gè) 是:借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個(gè) 哪個(gè)分錄對(duì)呀???? 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個(gè)分錄的金額呀
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2024-03-01
老師,比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率,我們平時(shí)每月也要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧!我這樣理解,我們每月月底計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個(gè)月,我們就開始繳納企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。這個(gè)企業(yè)所得稅,我把這三個(gè)月應(yīng)交的金額加一起,就是實(shí)際繳納金額對(duì)嗎老師?我平時(shí)每月就只預(yù)提,什么也不做分錄,到最后第四個(gè)月繳納,在做繳納分錄對(duì)嗎?
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2020-02-23
老師匯算清繳補(bǔ)交所得稅的分錄怎么做?
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2017-12-16
涉及到要交稅的。例如:增值稅和附加,房產(chǎn)稅,企業(yè)所得稅等,是都要先計(jì)提,再支付嗎?
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2021-03-22
老師你好,我有一個(gè)小規(guī)模的企業(yè)9月的憑證我都做完了,報(bào)表也出來了,利潤表有4000多的利潤,請(qǐng)問怎樣計(jì)提預(yù)交所得稅呢?謝謝
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2021-10-12
稅務(wù)稽查,公司需要補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅,滯納金及罰款帳務(wù)怎么處理
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2019-10-31
老師 17年預(yù)交所得稅少交了 是不是只有等到匯算清繳時(shí)補(bǔ)交,能不能在18年正常申報(bào)時(shí)把利潤調(diào)高加進(jìn)去呢
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2018-04-17
老師,營業(yè)執(zhí)照年檢交稅填企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-31
老師,我們的項(xiàng)目地有一個(gè)提供勞務(wù)的人員,給我們開票9210元,但是說好的是個(gè)稅由我們承擔(dān),我們申報(bào)了個(gè)稅,但是實(shí)際付款是9210元,分錄應(yīng)該是:借:工程施工-分包款 9210 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1473.6 應(yīng)付賬款 7736.4 ,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么改一下呢
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2022-08-10
應(yīng)交所得稅以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過來的,借方余額,如何調(diào)平?
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2022-01-13
老師,匯算清繳要補(bǔ)交所得稅分錄怎么寫呢
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2020-07-12
老師 按公司是小微企業(yè) 去年就交了1549.82的企業(yè)所得稅 填年報(bào)的時(shí)候 要讓補(bǔ)交稅款232.47 請(qǐng)問老師我是不是要填哪個(gè)表 這個(gè)232.47能去掉
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2019-04-19
老師,利潤總額為什么加上13來算應(yīng)交所得稅?這個(gè)13是什么東西調(diào)增的么?沒想出來。謝謝。
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2020-03-25