老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對嗎?
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2020-06-08
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費(fèi)應(yīng)該計入工程施工中,還是計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中適合,因?yàn)閹讉€工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分?jǐn)偅@種做法對嗎?
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2019-06-16
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
老師,員工報銷自己墊付的差旅費(fèi),銀行支付,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 還是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
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2018-04-12
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費(fèi)中,當(dāng)時在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項稅額那可以抵扣的,但是做賬時沒有把價稅分開,都走的是管理費(fèi)用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過來嗎?謝謝。
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2020-05-31
政府的廠房,交給企業(yè)經(jīng)營管理,企業(yè)把廠房出租出去取得利潤,并歸還給政府。在這個過程中,需要繳稅嗎
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2019-09-28
建筑行業(yè)的錢除管理費(fèi)外都轉(zhuǎn)給一個人,怎么做賬
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2022-04-04
老師,咨詢公司的成本除了工資,管理費(fèi)都計入成本行嗎
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2020-07-10
某企業(yè)生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,共同耗用材料計劃成本60,000元,A產(chǎn)品生產(chǎn)100件,單
位耗定額為10公斤,B產(chǎn)品生產(chǎn)200件,單位消耗定額為15公斤,按消耗定額進(jìn)行分
配,車間管理消耗2000元,行政管理部門消耗1500元,材科成本差異率為2
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2022-06-24
老師公司是15年10月成立的現(xiàn)在還基建,公司目前只有2名員工,15年的工資到16年2月份才發(fā),這幾個月的工資我要一起計提到管理費(fèi)中行么
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2016-02-17
老師,您好,我想問下就是超市里過年發(fā)的紅包,員工聚財我記到管理費(fèi)可以不,還有房租我記成本中行嗎。
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2019-06-23
請問老師:PPP項目由項目公司負(fù)責(zé)建設(shè),建設(shè)單位管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)也執(zhí)行財建504號文嗎?
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2019-11-22
老師我1月份計提借管理費(fèi)1250,貸預(yù)付1250,2月支付借管理2500 貸銀行存款2500,3月交個稅的時候應(yīng)交稅費(fèi)340,貸銀行存款這樣可以嗎?因?yàn)槲沂?月份支付2500,3月份扣個稅的。那這樣應(yīng)該怎么改分錄@鄒老師
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2021-03-03
如何考事業(yè)編需要什么條件關(guān)于事業(yè)編改革的政策是什么
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2023-02-24
24.分配應(yīng)付職工工資886300元(不包括在建工程人員工資),其中生產(chǎn)人員工資
763000元,車間管理人員工資26400,銷售人員工資24000,行政管理人員工資72900
元。
26.以銀行存款支付職工工資1569300元,其中包括支付給在建工程人員的工資700000
元。
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2023-12-25
申請人在申請行政復(fù)議時可同時申請賠償,賠償什么呀?人民法院 已經(jīng)依法受理的 不得申請行政復(fù)議
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2019-09-05
老師,變更法人,在全程電子化平臺上操作,提示法定代表人指捏那個有執(zhí)行董事、董事長或總經(jīng)理擔(dān)任,但是在哪里改執(zhí)行董事呢?
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2021-02-18
政府會計的題
1.某事業(yè)單位2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為52 000元,增值稅合計為8 840元,其中,當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額為4 840元,當(dāng)月未認(rèn)證的可抵扣增值稅額為4 000元,款項合計60 840元(52 000+8840)已通過銀行存款支付,固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格并投入使用。
(2)出租房屋,取得租金收入80 000元,按照規(guī)定計算確定的增值稅銷項稅額為8 800元,款項合計為88 800元(80 000+8 800)尚未收到。
請根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
2.某事業(yè)單位2019年發(fā)生如下業(yè)務(wù):
(1)為單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動人員計提職工薪酬125 000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬34 200元。
(2)通過財政直接支付的方式向單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動以及從事行政后勤管理的職工個人支付薪酬共計118 000元。
請根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
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2020-04-17
在行政事業(yè)單位,因資金未到位,但項目己完工并開具了發(fā)票,行政事業(yè)怎么入帳,如果借:經(jīng)費(fèi)支出,貸:應(yīng)付帳款,是不是虛增經(jīng)費(fèi)支出?可以借:應(yīng)償債性凈資產(chǎn),貨:應(yīng)付賬款同時借:在建工程,貨:資產(chǎn)基金,可以嗎???
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2018-07-25
我們是行政事業(yè)單位,購買的綠植,他的開票商品名稱寫花卉,稅收分類編碼101011301,行政事業(yè)單位是不允許購買花卉的,所以我要讓他們重新開具發(fā)票,老師開票稅收分類應(yīng)該選什么呢,我們購買的是綠蘿、發(fā)財樹等
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2023-06-07
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