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同一筆銷售能既開增值稅專用發(fā)票又開增值稅普通發(fā)票嗎
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2019-12-17
老師您好,小規(guī)模企業(yè),20年發(fā)票,21年做退票,可以開紅字發(fā)票嗎?
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2021-08-24
老師,對于廠家給商家的銷售返利,現(xiàn)在是必須去稅局大廳開具《紅字發(fā)票申請單》嗎?需要提供哪些資料呢?還是說在系統(tǒng)內(nèi)申請?
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2020-12-11
公司小規(guī)模連續(xù)12個月開票超過了500萬,503萬,可以開紅字發(fā)票沖掉3萬塊嗎?
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2019-01-16
我想問一下,我方購入一批產(chǎn)品,因質(zhì)量問題退回了,對方開了藍字發(fā)票,我方也開具紅字發(fā)票沖銷了。但對方要我方承擔(dān)一半的產(chǎn)品款,因為此批產(chǎn)品是專為我方生產(chǎn)的。請問此時對方要開具什么 發(fā)票給我方?
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2018-11-20
我們公司因為業(yè)務(wù)需要要增加增值稅專用發(fā)票,但是專管員說是要找所長簽字,疑惑他們說企業(yè)會虛開發(fā)票,發(fā)票怎么樣算是虛開呢,還有業(yè)務(wù)是實際發(fā)生的,我們有沒有造假
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2016-08-22
買方發(fā)生購貨退回即做與購買商品或原材料相反的會計分錄。如果是做紅字發(fā)票,會計分錄還是跟以前購貨時一樣做,只不過金額用紅字填列。 借:原材料(庫存商品) 紅字金額 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 紅字金額 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)? 紅字金額 實際上做了紅字憑證后,進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出。不需要再專門做進項稅的紅字轉(zhuǎn)出發(fā)票 進項稅額不用轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-01-13
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發(fā)票金額確認庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進項稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負數(shù)) ? 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票,涉稅服務(wù)實務(wù)考試中,稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)許其抵扣進項稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,不準(zhǔn)其抵扣進項稅款或追繳其已抵扣的進項稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票,即然說與供應(yīng)商的交易是真實的,然后發(fā)票又是虛開的,那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
財稅[2016]36號附件1,是不是提到個人提供勞務(wù)要開增值稅發(fā)票?然后有20000以下的免稅政策?如果公司里交了個稅,還要去國稅開發(fā)票嗎?
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2017-01-04
螺紋鋼開增值稅發(fā)票價格和合同上的怎么計算出來的
1/1019
2020-06-29
你好,我公司投資一部電影,對方不給開發(fā)票,但是回款是要求開增值稅發(fā)票,我應(yīng)該怎么走賬
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2019-12-24
老師,我自己開了一家公司,但是我是在別的公司上班,我這家公司我只是掛了個名,然后有個美國的客戶需要開增值稅發(fā)票,但是我所在的這家公司暫時開不了發(fā)票,要到8月才能開增值稅發(fā)票,所以我想通過我公司給客戶開發(fā)票,但是錢客戶是付到我所在的這家公司,這樣能不能開發(fā)票?
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2020-07-22
小規(guī)模怎么開紅字發(fā)票?
1/642
2016-12-19
在供應(yīng)商家采購貨物 對方給予折扣 需要我開紅字發(fā)票申請單怎么開
3/929
2021-02-22
請問怎么開紅字發(fā)票申請單?
1/2724
2021-01-12
老師好 本月抵扣的發(fā)票,本月紅沖,要購貨方出具紅字發(fā)票申請單嗎
1/746
2024-02-03
一般納稅人,當(dāng)月增值稅銷項稅額2226.23,進項增值稅稅額是16.98,那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時分錄:借:應(yīng)交增值稅-銷項稅額2226.23,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額16.98,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計提時分錄:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個分錄對嗎?可是為什么銀行扣款時,增值稅是1164.92,附加稅是81.54,怎么看這兩個數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系,問題出在哪了呢?
2/477
2021-12-29
小規(guī)模公司??可以開紅字發(fā)票嗎
1/424
2017-12-06
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