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比如不動產(chǎn)的發(fā)票開票日期是:2018.1.9,第13個月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報所屬期是2月份的時候抵扣,還是在2月份申報所屬期1月份的時候抵扣
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2018-09-26
我單位現(xiàn)屬于籌建期,屬于一般納稅人。請問: 1、購入臺式電腦進項稅可以抵扣嗎? 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費、汽車維修費用進項稅可以抵扣嗎? 放在哪個科目,進項稅嗎?
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2014-10-21
房地產(chǎn)正在籌建期,當月收到對方開的專用發(fā)票,無論稅率是3%或者是17%都可以認證抵扣嗎?
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2017-01-18
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎
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2018-07-07
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應發(fā)工資扣除社保后的實發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進項稅額52萬元,,當月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計算當期的免抵退稅額
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2021-10-18
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
一般納稅人當期認證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務費130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
購買稅控盤會計分錄怎么寫?當期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調回減免稅科目去么?
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2018-08-03
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是114862.07元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
老師,這個減免稅額3676.53怎么算出來的,還有本期應補退稅額919.94
2/177
2021-04-19
公司租賃的場地有三年免租期,這三年公司還用交房產(chǎn)稅嗎
1/291
2022-04-27
老師,疫情期間單位部分社保減免部分,需要申報嗎?填哪個表?
2/1914
2020-03-03