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老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊的新公司,但是公司的員工外出辦事開的發(fā)票的抬頭不是這個(gè)新注冊的公司的抬頭,開的抬頭是給這個(gè)公司投資的一個(gè)公司的名字,也都已經(jīng)報(bào)銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費(fèi)用處理,但是專票肯定不能抵扣對(duì)嗎?是不是有營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報(bào)銷入賬的怎么弄?實(shí)際錢也花了
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2021-07-16
老師,非本單位員工在本單位可以報(bào)銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒有工資表,所有費(fèi)用都是打給法人,但是報(bào)銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-07-31
當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
公司按工資總額的百分之二提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),今年上半年公司按規(guī)定發(fā)了工會(huì)福利,但是超過了計(jì)提數(shù),領(lǐng)導(dǎo)還讓做入工會(huì)經(jīng)費(fèi),那不夠的部分我就補(bǔ)提對(duì)嗎?超過的到時(shí)候稅算清繳時(shí)再交所得稅對(duì)嗎?
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2018-07-20
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
2/996
2015-10-23
購買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫?當(dāng)期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?,然后我的利潤不就是?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
1/568
2018-07-07
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實(shí)是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
你好,不好意思打擾一下,我想請問一下我公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是19年12月開具的,到現(xiàn)在還沒有拿到,我能不能下個(gè)月認(rèn)證再做抵扣?這個(gè)認(rèn)證抵扣的有效期是多久呢?
1/256
2020-02-17
這種定額發(fā)票可以多久內(nèi)抵扣,這種票是不是沒有有效期
1/358
2019-04-02
老師:公司處于籌建期,購買了稅控系統(tǒng)一直沒業(yè)務(wù),購買稅控系統(tǒng)的款可以跨年抵扣嗎?
2/599
2016-11-07
老師,公司籌建期取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要去勾選平臺(tái)做留抵嗎?可能近三個(gè)月都不會(huì)抵扣
3/665
2020-03-23
收到不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的第二年待抵扣時(shí)間,是從發(fā)票的開票日期起算第13個(gè)月,還是從發(fā)票的認(rèn)證日期起算第13個(gè)月
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2018-09-26