国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套,每月租金2000元,甲公司收到設(shè)備的押金500,借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個(gè)月計(jì)提租金時(shí)借管理費(fèi)用2000,貸其他應(yīng)付款2000,對(duì)嗎老師
1/1004
2020-05-19
老師你好,土地租金去年做賬的時(shí)候做的借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,年未沒(méi)有分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下需不需要分?jǐn)偰?,如果分?jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
2/574
2020-01-14
公司購(gòu)買打印機(jī)碳粉這些,借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用的?
1/777
2022-01-19
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
1/2574
2020-07-17
上年做賬借其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用,貸記銀行存款,可是把借方兩個(gè)科目金額記反了,這余額怎么調(diào)整
1/1727
2020-06-09
1老師 想問(wèn)下 公司給員工買了雇主責(zé)任險(xiǎn) 是算商業(yè)保險(xiǎn)嗎? 2是不是要納入個(gè)稅的工資進(jìn)行申報(bào)呢 ? 3做賬的時(shí)候是記 借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 貸:銀行存款 嗎? 4員工商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)?那這個(gè)款項(xiàng)如果要納入工資報(bào)個(gè)稅的話 ,每個(gè)人的費(fèi)用是一整年的,可以一次入費(fèi)用嗎? 還是要分?jǐn)傄幌??是否要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下?
2/935
2022-04-02
五險(xiǎn)一金 ①付錢 借:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費(fèi)用/總部費(fèi)用(不均攤) 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ③五險(xiǎn)一金后勤公司均攤部分 借:管理費(fèi)用/五險(xiǎn)一金 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ④店長(zhǎng)部分不均攤 借 :應(yīng)付工資/店長(zhǎng)工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ⑤五險(xiǎn)一金后勤公司不均攤部分 借:應(yīng)付工資/管理部工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 老師這個(gè)里面的其他應(yīng)收款我咋沒(méi)看懂呢?
1/1166
2020-05-28
老師,社保需要計(jì)提嗎?我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒(méi)有計(jì)提直接做借:管理費(fèi)用 (單位部分) 其他應(yīng)收款 (個(gè)人部分) 貸:銀行存款 如果需要計(jì)提分錄怎么寫?
1/797
2016-06-27
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付福利費(fèi)在當(dāng)月的工資表中需要體現(xiàn)嗎?已經(jīng)做了一筆借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)。是不是在當(dāng)月的工資表中不需要體現(xiàn)了,發(fā)放時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi),貸:銀行存款。。?
1/144
2024-01-10
老師、職工伙食補(bǔ)助需要交個(gè)稅嗎? 分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 我們公司是把餐費(fèi)直接打到飯店,每人每天一定金額,按月結(jié)算的
4/11
2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個(gè)月,包社保 不用扣他的社保錢,5000一個(gè)月,發(fā)放也是5000元;計(jì)提社保: 管理費(fèi)用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 交社保:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 和 銀行存款 分錄對(duì)嗎??
3/484
2022-03-15
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元,入賬時(shí)是直接借管理費(fèi)用貸銀存?還是分開(kāi)兩步:借其他應(yīng)付款貸銀存,收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步?
1/697
2017-07-19
請(qǐng)教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng),因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來(lái)了,支付款項(xiàng),然后,房東8月才開(kāi)給我們發(fā)票,請(qǐng)教問(wèn)題,第一:前6個(gè)月我們沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有支付款項(xiàng),是否需要計(jì)提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開(kāi)發(fā)票時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒(méi)有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
2/370
2022-09-14
去年12月一筆印花稅,計(jì)提:借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個(gè)要怎樣改正?分錄怎么做?
1/1035
2018-07-15
老師,交電費(fèi)沒(méi)收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時(shí) ,借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對(duì)嗎
1/958
2016-12-01
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 嗎?
6/1096
2020-12-23
去年的分錄是完全錯(cuò)的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款,應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,怎么紅沖改成對(duì)的
3/915
2022-06-29
請(qǐng)教老師,就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的,支出,付款后,你們走哪個(gè)科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個(gè)月收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)是費(fèi)用類的支出,不是供應(yīng)商的
1/575
2022-09-30
老師,如果用銀行存款支付員工報(bào)銷的費(fèi)用,需要按下面的做嗎: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
1/2287
2019-04-14
2019年做的分錄: 借 管理費(fèi)用, 貸 其他應(yīng)付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應(yīng)付款 ,貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報(bào)銷單是放在哪個(gè)憑證后面嗎,報(bào)銷單的日期是寫2019還是2020?
1/1219
2020-01-09