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五險(xiǎn)一金 ①付錢 借:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費(fèi)用/總部費(fèi)用(不均攤) 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ③五險(xiǎn)一金后勤公司均攤部分 借:管理費(fèi)用/五險(xiǎn)一金 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ④店長(zhǎng)部分不均攤 借 :應(yīng)付工資/店長(zhǎng)工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ⑤五險(xiǎn)一金后勤公司不均攤部分 借:應(yīng)付工資/管理部工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 老師這個(gè)里面的其他應(yīng)收款我咋沒看懂呢?
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2020-05-28
老師,社保需要計(jì)提嗎?我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒有計(jì)提直接做借:管理費(fèi)用 (單位部分) 其他應(yīng)收款 (個(gè)人部分) 貸:銀行存款 如果需要計(jì)提分錄怎么寫?
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2016-06-27
請(qǐng)問應(yīng)付福利費(fèi)在當(dāng)月的工資表中需要體現(xiàn)嗎?已經(jīng)做了一筆借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)。是不是在當(dāng)月的工資表中不需要體現(xiàn)了,發(fā)放時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi),貸:銀行存款。。?
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2024-01-10
老師、職工伙食補(bǔ)助需要交個(gè)稅嗎? 分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 我們公司是把餐費(fèi)直接打到飯店,每人每天一定金額,按月結(jié)算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個(gè)月,包社保 不用扣他的社保錢,5000一個(gè)月,發(fā)放也是5000元;計(jì)提社保: 管理費(fèi)用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 交社保:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 和 銀行存款 分錄對(duì)嗎??
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2022-03-15
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元,入賬時(shí)是直接借管理費(fèi)用貸銀存?還是分開兩步:借其他應(yīng)付款貸銀存,收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
請(qǐng)教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng),因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來(lái)了,支付款項(xiàng),然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請(qǐng)教問題,第一:前6個(gè)月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項(xiàng),是否需要計(jì)提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
去年12月一筆印花稅,計(jì)提:借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個(gè)要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
老師,交電費(fèi)沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時(shí) ,借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對(duì)嗎
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2016-12-01
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 嗎?
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2020-12-23
去年的分錄是完全錯(cuò)的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款,應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,怎么紅沖改成對(duì)的
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2022-06-29
請(qǐng)教老師,就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的,支出,付款后,你們走哪個(gè)科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個(gè)月收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)是費(fèi)用類的支出,不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
老師,如果用銀行存款支付員工報(bào)銷的費(fèi)用,需要按下面的做嗎: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
2019年做的分錄: 借 管理費(fèi)用, 貸 其他應(yīng)付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應(yīng)付款 ,貸銀行存款。請(qǐng)問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報(bào)銷單是放在哪個(gè)憑證后面嗎,報(bào)銷單的日期是寫2019還是2020?
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2020-01-09
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
公司為員工購(gòu)買了商業(yè)意外保險(xiǎn),員工意外死亡,公司賠償了77萬(wàn),做賬分錄為借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 ,保險(xiǎn)公司理賠了45萬(wàn),那這45萬(wàn)是要沖管理費(fèi)用-福利費(fèi)嘛
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2023-04-18
老師社保需要計(jì)提嗎?我以前都沒有計(jì)提過,每次都是。 借:管理費(fèi)用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。 貸:銀行存款 如果不計(jì)提和計(jì)提有什么區(qū)別?
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2021-08-31
老師,就是保安的服務(wù)費(fèi),給我們開了費(fèi)用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05
老師您好!房屋裝修費(fèi)一月作賬時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 當(dāng)月就攤銷了 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月攤銷對(duì)嗎?不對(duì)怎樣調(diào)整?謝謝您
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2020-04-15
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權(quán)時(shí),支付的法律服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營(yíng)企業(yè)股權(quán)時(shí),普通股的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權(quán)時(shí),債券的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成 本 D.取得合營(yíng)企業(yè)股權(quán)時(shí),支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本
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2023-12-30