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借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
你好請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(社保個(gè)人部分)這個(gè)科目期末能有余額嗎?12月新開(kāi)張的企業(yè),當(dāng)月有員工,當(dāng)月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計(jì)提12月工資,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:應(yīng)付工資 支付12月社保,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了,請(qǐng)問(wèn)我這樣處理對(duì)嗎?這個(gè)科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
老師好:本月交上月工資1萬(wàn),計(jì)提下月工資(增加一個(gè)人的話)1.5萬(wàn),那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬(wàn),貸:銀行存款1萬(wàn),借:管理費(fèi)用-工資 1.5萬(wàn) 貸:應(yīng)付工資1.5萬(wàn)?但是這樣做之后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬(wàn)的余額,是不是多計(jì)提的原因?如果是錯(cuò)誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
請(qǐng)問(wèn),10個(gè)員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來(lái)發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn),我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問(wèn),公司員工的報(bào)銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費(fèi)用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費(fèi),公司付了員工中餐費(fèi)200元,然后報(bào)銷,做賬,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會(huì),我們不單獨(dú)核算工會(huì)賬戶。那計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),繳納的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會(huì)會(huì)員費(fèi)怎么做賬?。繌膯T工扣下的會(huì)員費(fèi)也是上交總工會(huì)的嗎?
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2023-07-11
高速公路車輛通行費(fèi)在會(huì)計(jì)科目上叫什么來(lái)著?比如管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)有辦公費(fèi),招待費(fèi)之類的
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2018-11-22
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸:銀行存款 12 本月開(kāi)始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04
這個(gè)月是籌建期 ,交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元,然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款。另外,以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎?還是需要攤銷?
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2017-05-24
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計(jì)提嗎?還是直接:借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費(fèi)中,當(dāng)時(shí)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額那可以抵扣的,但是做賬時(shí)沒(méi)有把價(jià)稅分開(kāi),都走的是管理費(fèi)用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過(guò)來(lái)嗎?謝謝。
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2020-05-31
沒(méi)有施工許可證施工會(huì)受到怎樣處理
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2024-02-02
職工福利,直接借管理費(fèi)用 福利 貸 現(xiàn)金 就行了吧?還要走應(yīng)付職工薪酬她福利嘛?
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2020-06-11
有技術(shù)服務(wù)費(fèi)做科目是這樣做么 借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸;銀行存款
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2016-06-17
老師我發(fā)現(xiàn)去年社保做賬做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用-社保9773.86 其他應(yīng)收款-社保3160.44 貸:銀行存款12934.30 借:管理費(fèi)用-工資 12300 貸:應(yīng)付工資
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2016-08-23
7月份交了3個(gè)人的社保,公司那部分我直接做費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款,個(gè)人部分,我是借其他應(yīng)收款-社保987.99 貸銀行存款987.99,我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資,那我這個(gè)月發(fā)的是上個(gè)月工資,應(yīng)發(fā)50987.99,扣去社保987.99 實(shí)際發(fā)了50000元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊
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2017-08-10
宿舍租賃費(fèi)的分錄怎么寫?直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,下個(gè)月再借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款 這樣的分錄對(duì)嗎?第一個(gè)月做第一筆分錄時(shí),后面沒(méi)有任何附件,怎么辦?
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2018-12-28
公司付9月的社保,我能直接做借:管理費(fèi)用-(社保單位)其他應(yīng)收款-(社保人) 貸:銀行存款??
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2015-11-12
繳納本月社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 ; 發(fā)放上月工資分錄: 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸 現(xiàn)金 沒(méi)毛病吧?
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2018-03-17