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老師,2月的社保費(fèi)因?yàn)槠渌U(xiǎn)都免交了,醫(yī)療是減半征收的,比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費(fèi)用用214 個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對(duì)嗎 借:管理費(fèi)用—醫(yī)療保險(xiǎn) 214 其他應(yīng)收款—個(gè)人保險(xiǎn) 330 貸: 銀行存款 544
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2020-04-23
12月31日因?yàn)槟承┰蚬P款費(fèi)用未付,可否做成未達(dá)款項(xiàng),借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款科目嗎?1月初付款,再借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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2020-02-27
老師,支付員工工傷保險(xiǎn)調(diào)整差價(jià)費(fèi)用,怎么做分錄呢,可以直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-工傷保險(xiǎn) 貸:銀行存款
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2021-09-07
前期公積金繳納時(shí),分錄 借:其他應(yīng)付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時(shí),分錄 借:管理費(fèi)用--工資690,貸:其他應(yīng)付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費(fèi),沒有計(jì)提,直接繳納: 管理費(fèi)用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計(jì)提跟不計(jì)提會(huì)有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費(fèi)的時(shí)候,已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費(fèi)的專票,要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費(fèi)用-車船稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款?
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2023-02-09
借,管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款
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2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應(yīng)付款-100 貸:銀行存款-100,但錯(cuò)記成:借:管理費(fèi)用-100 貸:銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬,要怎么調(diào)。
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2020-06-30
老師好,我看我們財(cái)務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借:管理費(fèi)用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請(qǐng)問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司1月份成立,拿了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時(shí)候,是不是發(fā)生的費(fèi)用,還有銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),都記入開辦費(fèi)呢?
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2020-04-04
4月計(jì)提5月的社保2912、5月實(shí)扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實(shí)扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費(fèi)用個(gè)其他應(yīng)付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
2019年社保全額借管理費(fèi)用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了。實(shí)際是借管理費(fèi)用600,借其他應(yīng)收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 12051/36 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-辦公費(fèi)12051/36
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2017-02-28
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi),A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎?因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候,借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000;貸其他應(yīng)收款5000。對(duì)嗎
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2017-11-01