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對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
老師好,自然人到稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,不超過15萬是免征增值稅和附加稅嗎?
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2021-05-10
請(qǐng)問銷售二手車收到的錢應(yīng)該入的科目是:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-簡易征收增值稅嗎?
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2018-12-12
小規(guī)模稅務(wù)局代開的專票,銷售額在免征增值稅內(nèi),預(yù)繳的增值稅和城建稅怎么處理?
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2019-11-26
老師,請(qǐng)問下 小規(guī)模 定額征收 交納的增值稅怎么入賬,因?yàn)樵鲋刀惗愵~比開票稅額多
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2024-11-12
小規(guī)模納稅人去稅局代開的增值稅專票,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅 和附加稅可以減免嗎?
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2018-10-11
這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅開的發(fā)票是百分之三的都要在增值稅報(bào)表18行填減征額嗎
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人 沒有超過10萬元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
手工發(fā)票報(bào)增值稅時(shí),手工發(fā)票上的金額是含稅金額?還是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?
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2019-01-07
代施工單位交增值稅,現(xiàn)在要向稅局申請(qǐng)把這個(gè)稅退出來怎么寫?
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2017-03-15
老師,施工行業(yè)一般人,增值稅稅負(fù)率,還有企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
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2019-07-08
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅。)
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2023-01-11
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開始實(shí)施?
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2018-09-05
做工程招標(biāo)代理的企業(yè),是免征增值稅是嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都要報(bào)還是只報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表? 免征增值稅,附加稅還用交嗎?
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2019-09-18
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價(jià)款和安裝費(fèi)。 甲公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413) 要求: ,
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2021-04-16
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價(jià),增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費(fèi),其他各項(xiàng)稅費(fèi)均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費(fèi)9萬元,支付管理人員工資6萬元;計(jì)算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費(fèi)金額和除管理費(fèi)以外的各項(xiàng)稅、費(fèi)金額。
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2021-07-09
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報(bào)表里沒有把即征即退分開填報(bào),稅款已扣繳,回來又更正申報(bào)又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請(qǐng)表第10行當(dāng)期實(shí)際已繳納增值稅稅額填沒有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和 請(qǐng)問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11