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老師,請(qǐng)問(wèn)哈我資產(chǎn)期間11月的沒(méi)關(guān),現(xiàn)在增加了個(gè)資產(chǎn),還有法改沒(méi)得
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2016-12-28
小微企業(yè)在取得銷(xiāo)售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。這句話什么意思?不理解,老師能否做個(gè)賬務(wù)處理把會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)出來(lái)看一下?
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2020-04-23
查賬征收改定期定額需要時(shí)間限制嗎
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2022-07-07
棚改征拆遷款應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
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2019-01-16
這個(gè)是銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的吧,那報(bào)廢固定資產(chǎn)取得的殘值收入也需要按3%征收率減按2%征收增值稅嗎?
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2019-10-11
小微企業(yè)銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,(本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅)請(qǐng)問(wèn)還要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?
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2022-01-12
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個(gè)沒(méi)有明白
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2021-03-22
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元)的,免征增值稅。 問(wèn)題:只要月銷(xiāo)售額未超15萬(wàn),季銷(xiāo)未超過(guò)45萬(wàn)元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
免征增值稅得,之前在稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是這次報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)了增值稅第一欄有數(shù)字,但是從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò)
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2019-01-12
企業(yè)出售舊的固定資產(chǎn)增值稅稅率是3%減按2%征收,問(wèn)開(kāi)增值稅普通發(fā)票時(shí)發(fā)票上的增值稅是按3%還是2%填寫(xiě)?
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2016-02-29
老師好,自然人到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,不超過(guò)15萬(wàn)是免征增值稅和附加稅嗎?
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2021-05-10
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售二手車(chē)收到的錢(qián)應(yīng)該入的科目是:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收增值稅嗎?
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2018-12-12
小規(guī)模稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,銷(xiāo)售額在免征增值稅內(nèi),預(yù)繳的增值稅和城建稅怎么處理?
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2019-11-26
老師,請(qǐng)問(wèn)下 小規(guī)模 定額征收 交納的增值稅怎么入賬,因?yàn)樵鲋刀惗愵~比開(kāi)票稅額多
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2024-11-12
小規(guī)模納稅人去稅局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅 和附加稅可以減免嗎?
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2018-10-11
這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅開(kāi)的發(fā)票是百分之三的都要在增值稅報(bào)表18行填減征額嗎
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人 沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
手工發(fā)票報(bào)增值稅時(shí),手工發(fā)票上的金額是含稅金額?還是應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額?
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2019-01-07
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)工程施工按進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí),應(yīng)該怎么處理增值稅
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2020-06-22
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅。)
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2023-01-11