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這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額大于銷項(xiàng)稅金額,不用交增值稅,那多出的那一部分進(jìn)項(xiàng)稅,在下個(gè)月還可以繼續(xù)抵扣嗎,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么操作呢
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2020-02-07
小規(guī)模納稅人季度收入未超過9萬,之前確認(rèn)收入時(shí)已計(jì)提了應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在季度末是不是要沖回?具體怎么操作?那增值稅附加還要不要做分錄處理?
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2018-10-09
增值稅預(yù)交稅款表如何填寫,預(yù)征率是2%,預(yù)征稅額如何計(jì)算
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2019-06-18
2016年公司成立的時(shí)候購(gòu)入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購(gòu)入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢費(fèi)100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
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2019-04-29
請(qǐng)問老師:稅務(wù)局2020年第13號(hào)文件:。。。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因?yàn)橛行┛蛻粢螅欠窨梢圆贿x擇此項(xiàng) 優(yōu)惠政策,仍按原來的 3%開具發(fā)票?
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2020-06-03
你好,我是個(gè)體戶,稅務(wù)代開增值稅貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票1萬元,交增值稅款291.62。現(xiàn)在這個(gè)月營(yíng)改增后,在地稅發(fā)票,不給開運(yùn)輸專票了,改成增值稅專票,開34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
福建個(gè)體工商戶辦理社保新增要怎么操作,先去地稅嗎
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2019-06-24
經(jīng)營(yíng)范圍增加進(jìn)出口貨物,需要在網(wǎng)上操作多證合一嗎?
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2019-12-25
老師,電子普通發(fā)票增量在浙江電子稅務(wù)局上怎么操作
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2020-03-26
進(jìn)一家公司新的財(cái)務(wù),CA證書是不是要新增一個(gè)操作員
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2019-03-18
【例題?單選題】甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。甲公司董事會(huì)決定于2018年3月31日起對(duì)某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價(jià)5000萬元,已提折舊3000萬元,未提減值;預(yù)計(jì)使用壽命20年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。改造中發(fā)生支出2249萬元,被替換部分的賬面價(jià)值為400萬元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為( ?)萬元。
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2019-08-20
老師:公司要出審計(jì)報(bào)告有那些,有那些審計(jì)報(bào)告是國(guó)家規(guī)定出品企業(yè)必需要出的?
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2020-04-28
問題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
請(qǐng)問小規(guī)模增值稅月度10萬以下免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2023-04-11
軟件企業(yè)既有即征即退增值稅又有出口退稅,怎樣申報(bào)增值稅呢?
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2022-05-05
疫情期間旅游業(yè)免征增值稅,這個(gè)月的增值稅計(jì)提應(yīng)該怎么做呀
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2020-03-14
老師筒易征收應(yīng)交增值稅賬戶是不是借方都是核算 己交增值稅
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2020-06-29
免征的增值稅相應(yīng)免征的城建稅及附加如何做賬務(wù)處理啊
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2019-06-26