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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-07 11:15

您好
這個月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額大于銷項(xiàng)稅金額不用交增值稅,多出的那一部分進(jìn)項(xiàng)稅,下個月還可以繼續(xù)抵扣增值稅申報(bào)的時候進(jìn)項(xiàng)稅額填附表二 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額在主表20欄期末留抵稅額體現(xiàn)

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相關(guān)問題討論
不行,你這個開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應(yīng)該計(jì)算繳納 實(shí)際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報(bào)
2019-12-25 22:03:59
你好,增值稅附加是需要按0申報(bào)的
2019-04-12 11:37:03
35藍(lán)填寫的 認(rèn)證多少填寫多少
2022-04-03 18:11:30
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